Skocz do zawartości

Tomasz Cichoń

Użytkownik
  • Liczba zawartości

    148
  • Rejestracja

  • Ostatnia wizyta

Zawartość dodana przez Tomasz Cichoń

  1. Proszę zaktualizować program do najnowszej wersji. W którejś z poprzednich taki błąd występował.
  2. Normalnie, zgodnie z ustawa o rachunkowości + prowadzić sobie dodatkową ewidencję czy to na kontach pozabilansowych czy też w Excelu itp. na wydatki/operacje mieszczące się w kategoriach opodatkowanych eCIT
  3. https://www.podatki.gov.pl/komunikaty-techniczne/utrudnienia-w-przyjmowaniu-e-deklaracji-270123/
  4. Jest, trzeba kliknąć "Deklaracja" a następnie "Usuń deklarację elektroniczną". W linku od Pana Daniela jest to opisane krok po korku, proszę przeczytać artykuł. https://www.insert.com.pl/dla_uzytkownikow/e-pomoc_techniczna/2798,insert-gt-–-jak-usunac-dane-elektroniczne-deklaracji-skarbowej-i-ponownie-ja-wyslac.html
  5. Wystarczy otworzyć sobie w nowym oknie tę samą firmę (F12) i zdjąć blokadę. Wtedy da się zapisywać itd.
  6. Strzelam. Może dlatego nie potrafi zweryfikować kontrahenta?
  7. Tak, można to zmienić w "konfiguracja → szablony wiadomości e-mail → wybrać szablon → edytuj → i zmienić nazwę nadawcy".
  8. Panie Jacku, bardzo dziękuję za informację. Jednakże moim zdaniem wpisywanie daty zapłaty powinno być możliwe podczas ponownego zaliczania - wtedy kiedy faktycznie dokonano zapłaty, a nie powodować konieczność cofania się do pierwotnej faktury. Tym bardziej, że istnieje możliwość ręcznego dodawania ponownego zaliczenia do VAT zgodnie z instrukcją Insertu https://www.insert.com.pl/dla_uzytkownikow/e-pomoc_techniczna/3262,rachmistrz-i-rewizor-gt-–-jak-recznie-dodac-ponowne-zaliczenie-do-vat-podatku-naleznego-z-tytulu-nieterminowych-platnosci-zle-dlugi.html?token=IjIwMjEvMDgvMzAsIDEzOjA1OjA0LS0-LCAi.3qjMhuCzLGtLufE7wJuYqdCt2XY i wtedy to już w ogóle nie można skorzystać ze wprowadzania daty zapłaty na dokumencie pierwotnym.
  9. Panie Kamilu, dziękuję, wykonałem opisane przez Pana czynności i plik udało się zatwierdzić i wyeksportować, jednakże to nie jest rozwiązanie problemu. Plik powinien z automatu sam generować się bez wspomnianego komunikatu o błędzie i dać się zatwierdzić i wyeksportować od razu bez konieczności ręcznej edycji zakładki SprzedazWiersz. Liczę, że dokonają Państwo stosownych poprawek.
  10. Dzień dobry, wersja programu 1.72 SP2 HF1, nie można wygenerować pliku JPK_V7M w przypadku gdy chcę ponownie zaliczyć do VAT fakturę sprzedaży, do której wcześniej zastosowano ulgę na złe długi w VAT. Zakładka VAT "inne" → zaznaczony ptaszek włącz korygowanie VAT → ponowne zaliczenie do VAT. Komunikat o błędzie jak poniżej: "Nieprawidłowa struktura pola SprzedazWiersz: LpSprzedazy NrKontrahenta NazwaKontrahenta DowodSprzedazy DataWystawienia KorektaPodstawyOpodt K_19 K_20 [row: 1; column: 22541]: element 'K_19' is not allowed for content model '(LpSprzedazy,KodKrajuNadaniaTIN?,NrKontrahenta,NazwaKontrahenta,DowodSprzedazy,DataWystawienia,DataSprzedazy?,TypDokumentu?,GTU_01?,GTU_02?,GTU_03?,GTU_04?,GTU_05?,GTU_06?,GTU_07?,GTU_08?,GTU_09?,GTU_10?,GTU_11?,GTU_12?,GTU_13?,WSTO_EE?,IED?,TP?,TT_WNT?,TT_D?,MR_T?,MR_UZ?,I_42?,I_63?,B_SPV?,B_SPV_DOSTAWA?,B_MPV_PROWIZJA?,KorektaPodstawyOpodt,(TerminPlatnosci|DataZaplaty),K_10?,K_11?,K_12?,K_13?,K_14?,K_15,K_16,K_17,K_18,K_19,K_20,K_21?,K_22?,K_23,K_24,K_25,K_26,K_27,K_28,K_29,K_30,K_31,K_32,K_33?,K_34?,K_35?,K_36?,SprzedazVAT_Marza?)'" Jeśli chodzi o kolumnę K_19 to nie widzę nic co by mogło powodować powstanie błędu. Pliku nie da się także wyeksportować tak żeby w nim "pogrzebać" i sprawdzić co może być nie tak. Z góry bardzo dziękuję za pomoc.
  11. Dzień dobry, czy istnieje możliwość usunięcia z wydruku faktury informacji, że faktura została wystawiona przy użyciu aplikacji "Subiekt 123, InsERT S.A. Wrocław"? Informacja taka znajduje się na każdym wydruku faktury, na dole po lewej stronie. Z góry bardzo dziękuję za odpowiedź.
  12. W czerwcu obowiązywało tzw. rolowanie zaliczek. Jako, że prowadzi Pan biuro powinien Pan o tym wiedzieć...
  13. Potwierdzam problem także u siebie. W moim przypadku Gratyfikant źle generuje numery id_bloku w pliku xml. Ręczna zmiana w pliku na właściwy nr bloku pozwala zaimportować wygenerowany plik do płatnika.
  14. Umowy cywilnoprawne → operacje → zbiorcza zmiana podatku zryczałtowanego z 17% na 12% https://www.insert.com.pl/dla_uzytkownikow/e-pomoc_techniczna/4783,gratyfikant-gt-jak-zbiorczo-zmienic-podatek-zryczaltowany-z-18-procent-na-17-procent-w-umowach-cywilnoprawnych.html
  15. Umowy cywilnoprawne → operacje → zbiorcza zmiana podatku zryczałtowanego z 17% na 12% https://www.insert.com.pl/dla_uzytkownikow/e-pomoc_techniczna/4783,gratyfikant-gt-jak-zbiorczo-zmienic-podatek-zryczaltowany-z-18-procent-na-17-procent-w-umowach-cywilnoprawnych.html
  16. Tak tylko napiszę, że podmiot o tym NIP zakończył działalność już 2016-06-16. Także tego...
  17. Inny NIP = inna firma/podmiot, co tu zmieniać/podmieniać? Trzeba dodać nowy podmiot i tyle...
  18. Ponadto dodam, że Insert pobiera także opłatę za abonament na ulepszenia także... A kupując abonament Insert zapewnia "aktualizacje wymagane przez zmiany prawno-podatkowe". A
  19. Potwierdzam. Raport "Podstawa składki zdrowotnej (skala/liniowy)" w ogóle nie "zaciąga" przychodów i kosztów. Raport "Zaliczka na podatek PIT (liniowy)" pobiera dane z ksiąg handlowych prawidłowo.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...