Skocz do zawartości

IWONA HUSZCZA

Użytkownik
  • Liczba zawartości

    15
  • Rejestracja

  • Ostatnia wizyta

Ostatnie wizyty

Blok z ostatnimi odwiedzającymi dany profil jest wyłączony i nie jest wyświetlany użytkownikom.

IWONA HUSZCZA's Achievements

1

Reputacja

  1. Borykamy się również z tym problemem, ale myślę, że chodzi o taką sytuacje i proszę o potwierdzenie autorów programu Program od tego roku (ostatnie aktualizacje) zaczął rzekłabym prawidłowo stosować naliczenia ZUS/FP właścicieli w sytuacji gdy jest kilku wspólników. TZN. FP nawet jak jest zaksięgowany w kosztach podatkowych KPiR to w sytuacji wyliczenia PIT/PIT5L nie powinien być kosztem u drugiego wspólnika, tylko u tego którego dotyczy. Dlatego od tego roku po aktualizacji program przy wyliczaniu zaliczek koryguje te zapisy - rzekłabym, że zaczął robić to prawidłowo, do tej pory nie uwzględniał tych zasad. Bardzo mądry program 🙂 Problem pojawił się w sytuacji gdy w pozycji "wspólnik" nie jest rzeczywisty wspólnik a wprowadzona została osoba współpracująca (można zaznaczyć znacznik "naliczaj ZUS jak dla osoby współpracującej" - ale program widzi go jako wspólnika, a ZUS wspólnika może być kosztem w KPiR i może obniżać dochód właściciela, a tu program czyta go jako wspólnika i odejmuje ten koszt ZUS przy wyliczaniu zaliczki - a wydaje mi się, że ws sytuacji osoby współpracującej nie powinien.... Chyba, że chodzi o taką zasadę (mój podatnik ma podatek liniowy), że ZUS wspólnika, można odliczyć tylko od dochodu przy PIT5 (zasady ogólne) - bo taki zapis znajdujemy na stronach ZUS, ale to trochę nielogiczne.. ZUS (społeczne i FP) osoby współpracującej może być albo w kosztach, albo odliczony od odchodu PIT5/PIT5L właściciela, my wolimy księgować w koszty i wszystko powinno być ok, łącznie z tym, że ten ZUS osoby współpracującej powinien być uwzględniony w podstawie do zdrowotnego. Dlatego proszę o stanowisko autorów programu - czy to jest błąd programu w sytuacji gdy jako wspólnik jest wpisana osoba współpracująca, czy wprost przeciwnie autorzy programu prawidłowo interpretują przepisy a my żyjemy w nieświadomości 🙂 U nas wygląda to np. tak Dochód z KPiR za okres 01-02/2022 wynosi 31 403,80 zł . ZUS właściciela i osoby współpracującej zaliczona w koszty podatkowe (1 211,28 zł za osobę za styczeń) zaksięgowana 28/02/2022. W styczniu nie było księgowania ZUS A deklaracja PIT 5L liczy się tak... dochód 32 615,08 zł. Różnica to 1211,28 jedna składka ZUS (żaden ze wspólników/osoba współpracująca nie ma zaznaczone odliczaj ZUS w PIT tylko księguj w koszty)
  2. Witam; Na stronie podatki gov widnieje już wersja CIT 8 nr 31 a w rewizorze wersja 30. Kiedy można się spodziewać nowej wersji
  3. Ale mi chodzi o to aby była możliwość normalnie wglądu do historii lat ubiegłych itp. Zmieniam rok mam KPiR, zmieniam rok mam Ryczałt - ten sam podmiot. "należy zachować kopię podmiotu, na podmiocie produkcyjnym należy usunąć dane programu księgowego i uruchomić go ponownie (dowolny program z dowolną formą księgowości" - w ten sposób mam teraz, tylko nawet dwa podmioty jako KOPIA i nowy z uruchomionym ryczałtem - a ja chcę w jednym...
  4. Witam; Czy istnie możliwość zmiany formy opodatkowania/ewidencji z KPiR na Ryczałt przy tym samym podmiocie? Do tej pory chyba nie było to możliwe, musiałam założyć nowy podmiot w Rachmistrzu GT Czy pojawiła się taka możliwość aktualnie? Czy firma rozważa zmiany oprogramowania w taki sposób aby było to możliwe? Izabela Romanów 89 5135738 Biuro Rachunkowe MAG
  5. Witam; Jako Biuro Rachunkowe mam wiele podmiotów rozliczanych w Mikrogratyfikancie. Chciałbym je "przenieść" do Gratyfikanta. Pojawia się problem z danymi archiwalnymi z lat ubiegłych. Chciałabym mieć podgląd w Gratyfikancie do wszystkich danych płacowych z lat ubiegłych. Czy jest sposób jaki aby przeniosły się wszystkie dane, szczególnie listy płac, rachunki , PIT-y z lat ubiegłych do gratyfikanta.
  6. Witam; W kartotece kontrahenta można ustawić parametr przy obsłudze JPK, min TP i GTU. Pomimo dokonanych ustawień - wydaje się prawidłowo, przy wyborze kontrahenta przy księgowaniu te "parametry" nie wskakują automatycznie w zakładce JPK, jest pusta. Trzeba ręcznie wybierać ustawienia. Gdzie popełniamy błąd? Jak należy perfekcyjnie dokonać wszystkich ustawień, aby ustawienie kontrahenta "wskakiwały" do ewidencji JPK
  7. Wersja 29 niestety już nie obowiązuje od 06/03/2021... co za pech.... Czy potrafią Państwo określić kiedy pojawi się aktualizacja z nową wersją.... Tak, żeby móc sobie zaplanować pracę .. jeśli ma się kilkanaście CIT-ów do wysłania 🙂
  8. Witam; Wydaje mi się, że program źle wylicza proporcję bazową za rok 2020. DO obrotów uwzględnia ewidencję z oznaczeniem FP faktury do paragonu, tym samym są nieprawidłowe obroty wykazane. Skoro FP (faktury do paragonu) nie bierze udziału w deklaracji VAT i wyliczeni VAT (ponieważ te kwoty są zaewidencjonowane w raporcie fiskalnym) to nie może ich uwzględniać w wyliczeniu proporcji bazowej. To bardzo ważna kwestia i proszę o weryfikację tego wyliczenia
  9. Witam; Wypełniając "ręcznie" poprzez edycję deklaracji to pole 35. Kwota podatku należnego od wewnątrzwspólnotowego nabycia środków transportu 0 zł Powstaje niezgodność - poniżej zrzut ekranu. Czy istniej sposób wprowadzenia tego zapisu automatycznie do ewidencji aby była zgodność części deklaracyjnej? Czy tak musi zostać i wysyłamy z "błędem"
  10. Witam; Po ostatniej aktualizacji pojawia się problem z kopiowaniem dowodów wewnętrznych na następny miesiąc. Do tej pory działało to bez problemu: kopiuj, zmiana daty i dowód wewnętrzny zapisywał się. Teraz jest to niemożliwe. Czy to problem tymczasowy? Zostanie rozwiązany niebawem - kiedy? Czy to jakaś zmiana trwała i już nie można kopiować dowodów na następny miesiąc
  11. Witam; Deklaracja VAT 7 w nowej postaci plik JPK V7M generuje błędne podsumowanie U tego podatnika nie ma ma nic innego w ewidencji sprzedaży, deklaracja jest błędnie podsumowana automatycznie i błędnie później na drugiej stronie rozlicza. Czy wiadomy jest już państwu ten błąd? Kiedy naprawa?
×
×
  • Dodaj nową pozycję...