Skocz do zawartości

HT Szef

Użytkownik
  • Liczba zawartości

    11
  • Rejestracja

  • Ostatnia wizyta

Ostatnie wizyty

Blok z ostatnimi odwiedzającymi dany profil jest wyłączony i nie jest wyświetlany użytkownikom.

HT Szef's Achievements

  1. Czy można powiązać , tak jak w przypadku rozliczeń międzyokresowych ,aby przy wprowadzaniu faktury zakupu można zrobić zapis w module "wyposażenie" ?
  2. Aby dokonać korekty w rejestrze vat muszę od księgować dekret .Jak należy postąpić jeżeli korekta ,do vat np. oznaczenie DI/OFF/BFK będzie do zrobienia za jakiś dłuższy czas a dany okres będzie zaksięgowany?
  3. Proszę o podanie sposobu wyfiltrowania salda dla rozliczeń w module . Saldo konta wynosi X , w module rozliczam ok 50 pozycji RMK .W jaki sposób mogę podać biegłemu specyfikacje salda czyli zbiorczo z jakich rozliczeń na dz. 31.12.2025 składa się kwota w saldzie konta?
  4. PO przeczytaniu mam wrażenie że moduł a księgi to dwie różne sprawy 🤒
  5. Proszę o informacje co do sposobu postepowania. Wygenerowana amortyzacja , zaksięgowana . dokument przekazany do kontroli .Po czasie istnieje potrzeba korekty amortyzacji wg .np. zalecenia biegłego ,zastosowano złą stawkę. Brak możliwości usunięcia dekretu i słusznie .W księgach sporządzono PK dla kwoty korygowanej . Jak postąpić w module aby można później uzgodnić konto z modułem . Moim zdaniem powinien być dokument " krekta amortyzacji" .Dokument mógłby umożliwić tego typu zmiany : - korekty spowodowane błędem -korekty po otrzymaniu dotacji - i inne.
  6. W grupie 3-6 modernizacja nie przekroczyła 25 tys i mogę zastosować stawkę 24 -mce (zamiana na%) ale po roku mam modernizację powyżej tej kwoty i dla tej modernizacji stawka to 36 m-cy . Ten środek trwały to urządzenie w leasingu i stawka podatkowa przy wprowadzeniu do użytkowania wyniosła 0%. Czyli mam OT +MO+MO podatkowe i 3 stawki dla różnych kwot ,jak w takim przypadku postąpić? Czy uda się rozwiązać to przy jednej kartotece dla tego środka ?
  7. Zgadzam się, nie ma konieczności korygowania wyniku podatkowego ponieważ korekta winna być na bieżąco czyli w dacie otrzymania dotacji. Pierwszy m-c amortyzacja bez uwzględnienia dotacji , drugi też i w 3 cim m-cu ,po otrzymaniu dotacji kwota amortyzacja jest zmieniona + korekta dwóch poprzednich . Ponieważ korekta została zaksięgowana wyłącznie na koncie to mam niezgodność pomiędzy kontem a modułem .Ponawiam pytanie : w jaki sposób pokazać w module kwotę korekty do dwóch pierwszych m-cy .
  8. W dniu otrzymania dotacji należy skorygować wartość podatkową środka trwałego i sporządzić korektę naliczonej amortyzacji w poprzednich okresach. jak taka korektę oznaczyć, wprowadzić w module ?
  9. Proszę o informacje, jakie przyjęto rozwiązanie dla stosowania różnych stawek amortyzacji w ramach jednego środka trwałego . Jako jednostka podlegająca badaniu, środek trwały w leasingu mamy w ewidencji środków (amortyzacja bilansowa ) . MOdernizacja tego środka może być w innej stawce podatkowej (zgodnie z ustawą podatkową uzależniona jest od wartości nakładów oraz grupy tego środka ) natomiast stawka amortyzacji bilansowej bez zmiany . W okresie leasingu mamy nawet kilka prac "modernizacja" i mogą być różne stawki amortyzacji podatkowej . Po wykupie jeżeli wystąpi modernizacja to wracamy do stawki z KŚT ponieważ nakłady nie dotyczą już "inwestycji w obcych środkach trwałych ". Czy można na danym środku trwałym prowadzić amortyzację wg różnych stawek?
  10. Temat nie na to forum, tylko na forum systemu do rejestracji czasu pracy, który dawał możliwość łączenia się z gratyfikanetm GT.
  11. Czy będzie wprowadzona usługa importu urlopów ***.csv do Gratyfikanta nexo pro? W gratyfikancie GT, była taka możliwość i tutaj by się taka przydała.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...