Janusz Piotrowski 0 Napisano 7 Kwietnia 2021 Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2021 w "stare" rozrachunki W firmie przez jakiś czas był Subiekt Gt i inny program księgowy. Z chwilą zakupu Rewizora Gt nowe rozrachunki łączą się z kontami. Niestety okazało się, że kilka rozrachunków nierozliczonych w Subiekcie (ale rozliczonych w poprzednim programie księgowym) pozostało. Nie można ich ruszyć bo pojawia się zapis na kontach. Czy można wyczyścić takie rozrachunki nie naruszając zapisów księgowych? Link to postu
Andrzej Kubik 1 089 Napisano 7 Kwietnia 2021 Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2021 w "stare" rozrachunki 8 minut temu, Janusz Piotrowski napisał: Nie można ich ruszyć bo pojawia się zapis na kontach. Proszę rozwinąć tę myśl. Link to postu
Daniel Kozłowski 1 165 Napisano 7 Kwietnia 2021 Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2021 w "stare" rozrachunki 31 minut temu, Janusz Piotrowski napisał: Czy można wyczyścić takie rozrachunki nie naruszając zapisów księgowych? Należało to wykonać przed uruchomieniem pełnej księgowości... Technicznie bez problemu, wystarczy dokonać rozliczenia samych rozrachunków w dedykowanych do tego modułach rozrachunkowych za pomocą dokumentów finansowych (należność, spłata należności, itp) z datą rozliczenia sprzed BO. 32 minuty temu, Janusz Piotrowski napisał: Z chwilą zakupu Rewizora GT... Polecam dokupić szkolenie z obsługi programu, aby za rok (przy pierwszym przeniesieniu bilansu zamknięcia) nie było problemów. Link to postu
Polecane posty