Piotr Stochel 3 Napisano 17 Czerwca 2021 Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2021 w VAT-8 Dzień dobry, W jaki sposób ujmować transakcje WNT, tak aby pokazywały się one w deklaracji VAT-8? Nie mogę nigdzie znaleźć informacji na ten temat. Podmiot ustawiony jako "zwolniony" w okresach rozliczeń VAT. Link to postu
Jacek Izydorczyk 1 322 Napisano 23 Czerwca 2021 Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2021 w VAT-8 Bezpośredni wpływ na tą deklaracje mają zapisy w ewidencji VAT sprzedaży z ustawioną transakcją WNT-N. Zapis powinien oczywiście być w stawce VAT krajowej (23%). Ten zapis teoretycznie można dodać ręcznie, ale chyba lepiej, tak dla porządku, dodać zapis do ewidencji VAT zakupu w transakcji WNT (i ręcznie naliczonym VAT 23%) - wtedy, po zapisie i przy domyślnych ustawieniach programu, automatycznie zostanie utworzony bliźniaczy zapis w ewidencji VAT sprzedaży. Link to postu
Polecane posty