Skocz do zawartości

GŁÓWNY KSIĘGOWY: Katarzyna Grzelak

Użytkownik
  • Liczba zawartości

    28
  • Rejestracja

  • Ostatnia wizyta

Posty dodane przez GŁÓWNY KSIĘGOWY: Katarzyna Grzelak

  1. Podepnę się pod pytanie.

    Mam pracownika, który w ciągu roku przekroczy 1 próg podatkowy mając 3 umowy o prace w różnych firmach. Jak wówczas zmienić u niego tylko naliczanie PIT w stawce 32%? od danego miesiąca? Są tam pola edytowalne, ale dotyczą one ogólnych ustawień w programie, a nie konkretnego pracownika?

     

  2. Dzień dobry, 

    mam połączenia spółek metoda łączenia udziałów. Spółka przejmująca przejmuje  środki trwałe w takiej wartości  jak były w spółce przejmowanej. Zastanawiam się jaką datę nabycia wpisać w kartotece - czy datę połączenia spółek, czy datę nabycia, jaka była w spółce przejmowanej. ?

  3. Dzień dobry, czy da się ustawić w Rewizorze gdzieś, aby po wprowadzeniu rozrachunku pokazywała sie automatycznie możliwa kwota podatku VAT  w split, a nie musieć korzystać z kreatora podzielonej płatności? Znalazłam gdzieś, że na zakładce Rozrachunki powinna byc pokazana kwota VAT (załącznik), ale nie wiem gdzie to ustawić. Dodam, że wprowadzam zapis z ręki dekretem.rozrachunki.thumb.PNG.6ea165e50226476996c6f83da11d8fc2.PNG

  4. Sprzedałam środek trwały 11.05.2023. Amortyzacja kwartalna - zmieniłam w planie amortyzacji, aby naliczyło w maju 2 odpisy za kwiecień i maj. Data, pod którą wylicza się amortyzacja to 31.05.2023 r. Wystawiając dokument sprzedaży SP z datą 11.05.2023, program nie przepuszcza, bo istnieją późniejsze operacje na środku trwałym. 

    Jak to zgrać?

  5. Firma została zawieszona od 01.12.2022. Jakie liczby podać w "Rozliczeniu  składki zdrowotnej", skoro raport dotyczy okresu 02/2022-01/2023? 

    pkt 3 - Liczba miesięcy opłacania składek - 10 mcy?

    pkt 3a - liczba miesięcy zwolnienia z opłacania składek - 2 mce?

    Czy takie liczby mają być wstawione?

     

    poza tym mam zdefiniowany raport  pozycję "składki społeczne nieujęte w kosztach" i w definicji mam kwotę a na raporcie nie ujmuje mi jej w pozycji 18.? musiałam wpisać z ręki

  6. Mam ustawioną numerację roczna KP i KW. Nie mam zaksięgowanego i zamkniętego jeszcze roku 2022. 

    1. Czy jeżeli chce od 2023 roku zmienić na numerację miesięczną, to program pozmienia mi numery KP i KW wystawionych w 2022 roku?

    2. Czy jeżeli zaksięguję i zamknę rok 2022, to mogę zmienić numerację i wówczas i wówczas będzie miesięczna od 2023 bez zmieniania numerów w 2022?

  7. (Rewizor  GT) Mama osobę, która ma założoną kartotekę  jako zleceniobiorca, która wcześniej wykonywała umowę zlecenia, a teraz będzie zatrudniona na umowę o pracę. Nie mogę dodać tej osoby do elementów kartoteki w planie kont w rozrachunkach z tyt. umów o pracę, bo jest jako zleceniobiorca zdefiniowany w Grupie w kartotece. Czy to oznacza, że muszę założyć nową kartotekę dla tej osoby z Grupą umowy o pracę i z tej Kartoteki dodać umowę o pracę? Będę miała 2 kartoteki dla tej osoby, czy PIT-11 będzie sumował mi dane z tego roku z 2 kartotek?

  8. Dzień dobry

    Proszę o podpowiedź jak powinnam technicznie generować listy płac w przypadku wypłacania wynagrodzeń zasadniczych pod koniec danego miesiąca, a premii za dany miesiąc dnia 10 następnego miesiąca?

    1. Tworzyć listę płac "główną" na wynagrodzenia zasadnicze za 04/022 i  listę płac "dodatkową"  za 04/2022

    czy

    2. Tworzyć listę płac "główną" na wynagrodzenia zasadnicze za 04/022 i  listę płac "dodatkową"  za 05/2022 (mimo, że dotyczy miesiąca 04/022)

    Widzę, że KUP i kwotę wolną od podatku zawsze wylicza w głównej liście płac, a wypłacając premię za 04/2022 w dniu 10.05.2022 jest to pierwsze naliczenie w tym miesiącu a nie wlicza mi tu ani Kup ani kwoty wolnej. Jeżeli zdarzy się, że wynagrodzenie zasadnicze nie wyjdzie na koniec maja, to będę miała źle naliczona premię. To powoduje, że w zależności w którym wynagrodzeniu ujmę kup i kwotę wolną, wychodzą inne obliczenia. Np jeżeli  ujmę kup i kwotę wolna w premii wypłaconej 10.05.2022 - nie uwzględnia mi całej kwoty wolnej, a część, bo ogranicza do wysokości zaliczki na PDOF. Czy powinnam resztę tej kwoty wolnej ująć w wynagrodzeniu zasadniczym wypacanym na koniec maja?

    Jak to opanować technicznie?

  9. Wprowadzam fv zakupu przez dekret i liczy w ogóle nie wiem jak w rejestrze zakupu VAT? Co tu się porobiło? Jakiś parametr jest przestawiony? Wczoraj było ok a dziś takie rzeczy się zadziały. Ktoś  pomoże? 

    Rewizor GT 1.70 SP1 HF1

    O2.PNG

    O1.PNG

×
×
  • Dodaj nową pozycję...