-
Liczba zawartości
28 -
Rejestracja
-
Ostatnia wizyta
Posty dodane przez GŁÓWNY KSIĘGOWY: Katarzyna Grzelak
-
-
Podepnę się pod pytanie.
Mam pracownika, który w ciągu roku przekroczy 1 próg podatkowy mając 3 umowy o prace w różnych firmach. Jak wówczas zmienić u niego tylko naliczanie PIT w stawce 32%? od danego miesiąca? Są tam pola edytowalne, ale dotyczą one ogólnych ustawień w programie, a nie konkretnego pracownika?
-
Ja też jestem za datą pierwotnego nabycia, a OT będzie z data połączenia i historią amortyzacji
-
Dzień dobry,
mam połączenia spółek metoda łączenia udziałów. Spółka przejmująca przejmuje środki trwałe w takiej wartości jak były w spółce przejmowanej. Zastanawiam się jaką datę nabycia wpisać w kartotece - czy datę połączenia spółek, czy datę nabycia, jaka była w spółce przejmowanej. ?
-
Dziękuję bardzo i pozdrawiam To już wiem dlaczego w niektórych firmach pokazywał mi się VAT a w innych nie
-
System różne rzeczy wie
Czyli tę kwotę VAT trzeba wprowadzać ręcznie na karcie Rozrachunku?
Widzę, że mam np. faktury, które nie pojawiają mi się w kreatorze by ustawić kwotę vat do split payment. Nie wiem czemu
-
Dzień dobry, czy da się ustawić w Rewizorze gdzieś, aby po wprowadzeniu rozrachunku pokazywała sie automatycznie możliwa kwota podatku VAT w split, a nie musieć korzystać z kreatora podzielonej płatności? Znalazłam gdzieś, że na zakładce Rozrachunki powinna byc pokazana kwota VAT (załącznik), ale nie wiem gdzie to ustawić. Dodam, że wprowadzam zapis z ręki dekretem.
-
oki działa dziękuję bardzo za pomoc i pozdrawiam
-
hmm, pisało, że jezeli klikne TAK, to dokument sprzedaży będzie mógł być sporządzony w mcu czerwcu, a ja mam sprzedaż w maju, więc nie kliknęłam TAK
-
Sprzedałam środek trwały 11.05.2023. Amortyzacja kwartalna - zmieniłam w planie amortyzacji, aby naliczyło w maju 2 odpisy za kwiecień i maj. Data, pod którą wylicza się amortyzacja to 31.05.2023 r. Wystawiając dokument sprzedaży SP z datą 11.05.2023, program nie przepuszcza, bo istnieją późniejsze operacje na środku trwałym.
Jak to zgrać?
-
Firma została zawieszona od 01.12.2022. Jakie liczby podać w "Rozliczeniu składki zdrowotnej", skoro raport dotyczy okresu 02/2022-01/2023?
pkt 3 - Liczba miesięcy opłacania składek - 10 mcy?
pkt 3a - liczba miesięcy zwolnienia z opłacania składek - 2 mce?
Czy takie liczby mają być wstawione?
poza tym mam zdefiniowany raport pozycję "składki społeczne nieujęte w kosztach" i w definicji mam kwotę a na raporcie nie ujmuje mi jej w pozycji 18.? musiałam wpisać z ręki
-
Dziękuję za pomoc Czy w tym przypadku ma być zaznaczone oznaczenie w JPK "WEW"?
-
Jak wprowadzić korektę VAT w jpk w zw. z likwidacją środka trwałego - zmiana użytkowania z opodatkowanego na niezwiązaną z działalnością? Tak, aby znalazły się kwota korekty VAT w pozycji 41 JPK ? A może to tylko ujmuje się w części deklaracyjnej? Pomóżcie proszę
-
Mam ustawioną numerację roczna KP i KW. Nie mam zaksięgowanego i zamkniętego jeszcze roku 2022.
1. Czy jeżeli chce od 2023 roku zmienić na numerację miesięczną, to program pozmienia mi numery KP i KW wystawionych w 2022 roku?
2. Czy jeżeli zaksięguję i zamknę rok 2022, to mogę zmienić numerację i wówczas i wówczas będzie miesięczna od 2023 bez zmieniania numerów w 2022?
-
Firmy zbankrutowałyby, gdyby nie te Zosie samosie
-
Jakby człowiek wiedział, to by nie popełniał błędów
-
(Rewizor GT) Mama osobę, która ma założoną kartotekę jako zleceniobiorca, która wcześniej wykonywała umowę zlecenia, a teraz będzie zatrudniona na umowę o pracę. Nie mogę dodać tej osoby do elementów kartoteki w planie kont w rozrachunkach z tyt. umów o pracę, bo jest jako zleceniobiorca zdefiniowany w Grupie w kartotece. Czy to oznacza, że muszę założyć nową kartotekę dla tej osoby z Grupą umowy o pracę i z tej Kartoteki dodać umowę o pracę? Będę miała 2 kartoteki dla tej osoby, czy PIT-11 będzie sumował mi dane z tego roku z 2 kartotek?
-
Halo, halo, czy ktoś zna rozwiązanie tego problemu???
-
-
Dzień dobry
Proszę o podpowiedź jak powinnam technicznie generować listy płac w przypadku wypłacania wynagrodzeń zasadniczych pod koniec danego miesiąca, a premii za dany miesiąc dnia 10 następnego miesiąca?
1. Tworzyć listę płac "główną" na wynagrodzenia zasadnicze za 04/022 i listę płac "dodatkową" za 04/2022
czy
2. Tworzyć listę płac "główną" na wynagrodzenia zasadnicze za 04/022 i listę płac "dodatkową" za 05/2022 (mimo, że dotyczy miesiąca 04/022)
Widzę, że KUP i kwotę wolną od podatku zawsze wylicza w głównej liście płac, a wypłacając premię za 04/2022 w dniu 10.05.2022 jest to pierwsze naliczenie w tym miesiącu a nie wlicza mi tu ani Kup ani kwoty wolnej. Jeżeli zdarzy się, że wynagrodzenie zasadnicze nie wyjdzie na koniec maja, to będę miała źle naliczona premię. To powoduje, że w zależności w którym wynagrodzeniu ujmę kup i kwotę wolną, wychodzą inne obliczenia. Np jeżeli ujmę kup i kwotę wolna w premii wypłaconej 10.05.2022 - nie uwzględnia mi całej kwoty wolnej, a część, bo ogranicza do wysokości zaliczki na PDOF. Czy powinnam resztę tej kwoty wolnej ująć w wynagrodzeniu zasadniczym wypacanym na koniec maja?
Jak to opanować technicznie?
-
Mam spółkę w likwidacji i muszę dokonać na dzień 31.12.2021 aktualizacji wartości środków trwałych do cen rynkowych sprzedaży 803/075. Czy jest jakiś specjalny sposób księgowania tej operacji z pozycji środków trwałych, czy po prostu księgowanie wpisuję z ręki?
pozdrawiam
-
faktycznie, z pieczęci wprowadzam nawet nie zwróciłam na to uwagi. Dziękuję za pomoc
- 1
-
-
Dziękuję, działa
- 1
-
Rewizor/Subiekt Gt 1.69 HF 1, Windows 7 Professional 64-bit
podatek 32 %
w mikroGratyfikant GT
Napisano
ok dziękuję za odpowiedź