Skocz do zawartości

IWONA HUSZCZA

Użytkownik
  • Liczba zawartości

    15
  • Rejestracja

  • Ostatnia wizyta

Posty dodane przez IWONA HUSZCZA

  1. Borykamy się również z tym problemem, ale myślę, że chodzi o taką sytuacje i proszę o potwierdzenie autorów programu

    Program od tego roku (ostatnie aktualizacje) zaczął rzekłabym prawidłowo stosować naliczenia ZUS/FP właścicieli w sytuacji gdy jest kilku wspólników. TZN. FP nawet jak jest zaksięgowany w kosztach podatkowych KPiR to w sytuacji wyliczenia PIT/PIT5L nie powinien być kosztem u drugiego wspólnika, tylko u tego którego dotyczy. Dlatego od tego roku po aktualizacji program przy wyliczaniu zaliczek koryguje te zapisy - rzekłabym, że zaczął robić to prawidłowo, do tej pory nie uwzględniał tych zasad. Bardzo mądry program 🙂

    Problem pojawił się w sytuacji gdy w pozycji "wspólnik" nie jest rzeczywisty wspólnik a wprowadzona została osoba współpracująca (można zaznaczyć znacznik "naliczaj ZUS jak dla osoby współpracującej" - ale program widzi go jako wspólnika, a ZUS wspólnika może być kosztem w KPiR i może obniżać dochód właściciela, a tu program czyta go jako wspólnika i odejmuje ten koszt ZUS przy wyliczaniu zaliczki - a wydaje mi się, że ws sytuacji osoby współpracującej nie powinien....

    Chyba, że chodzi o taką zasadę (mój podatnik ma podatek liniowy), że ZUS wspólnika, można odliczyć tylko od dochodu przy PIT5 (zasady ogólne) - bo taki zapis znajdujemy na stronach ZUS, ale to trochę nielogiczne.. ZUS (społeczne i FP) osoby współpracującej może być albo  w kosztach, albo odliczony od odchodu PIT5/PIT5L właściciela, my wolimy księgować w koszty i wszystko powinno być ok, łącznie z tym, że ten ZUS osoby współpracującej powinien być uwzględniony w podstawie do zdrowotnego.

    Dlatego proszę o stanowisko autorów programu - czy to jest błąd programu w sytuacji gdy jako wspólnik jest wpisana osoba współpracująca, czy wprost przeciwnie autorzy programu prawidłowo interpretują przepisy a my żyjemy w nieświadomości 🙂

    U nas wygląda to np. tak

    Dochód z KPiR za okres 01-02/2022 wynosi 31 403,80 zł . ZUS właściciela i osoby współpracującej zaliczona w koszty podatkowe (1 211,28 zł za osobę za styczeń) zaksięgowana 28/02/2022. W styczniu nie było księgowania ZUS

    A deklaracja PIT 5L liczy się tak...

    dochód 32 615,08 zł. Różnica to 1211,28 jedna składka ZUS (żaden ze wspólników/osoba współpracująca nie ma zaznaczone odliczaj ZUS w PIT tylko księguj w koszty)

    obraz.thumb.png.9fa5aab4336856b0add17a3ef221fa5b.png

  2. Ale mi chodzi o to aby była możliwość normalnie wglądu do historii lat ubiegłych itp. Zmieniam rok mam KPiR, zmieniam rok mam Ryczałt - ten sam podmiot.

    "należy zachować kopię podmiotu, na podmiocie produkcyjnym należy usunąć dane programu księgowego i uruchomić go ponownie (dowolny program z dowolną formą księgowości" - w ten sposób mam teraz, tylko nawet dwa podmioty jako KOPIA i nowy z uruchomionym ryczałtem - a ja chcę w jednym...

     

  3. Witam;

    Czy istnie możliwość zmiany formy opodatkowania/ewidencji z KPiR na Ryczałt przy tym samym podmiocie?

    Do tej pory chyba nie było to możliwe, musiałam założyć nowy podmiot w Rachmistrzu GT

    Czy pojawiła się taka możliwość aktualnie?

    Czy firma rozważa zmiany oprogramowania w taki sposób aby było to możliwe?

     

    Izabela Romanów 89 5135738

    Biuro Rachunkowe MAG

     

  4. Witam;

    Jako Biuro Rachunkowe mam wiele podmiotów rozliczanych w Mikrogratyfikancie. Chciałbym je "przenieść" do Gratyfikanta. Pojawia się problem z danymi archiwalnymi z lat ubiegłych.

    Chciałabym mieć podgląd w Gratyfikancie do wszystkich danych płacowych z lat ubiegłych. Czy jest sposób jaki aby przeniosły się wszystkie dane, szczególnie listy płac, rachunki , PIT-y z lat ubiegłych do gratyfikanta.

  5. Witam;

    W kartotece kontrahenta można ustawić parametr przy obsłudze JPK, min TP i GTU.

    Pomimo dokonanych ustawień - wydaje się prawidłowo, przy wyborze kontrahenta przy księgowaniu te "parametry" nie wskakują automatycznie w zakładce JPK, jest pusta. Trzeba ręcznie wybierać ustawienia. Gdzie popełniamy błąd? Jak należy perfekcyjnie dokonać wszystkich ustawień, aby ustawienie kontrahenta "wskakiwały" do ewidencji JPK

     

    obraz.thumb.png.cd40d40c23c7c924d67f8c2134897469.png

    obraz.thumb.png.d7ff18bcbc2c673b900c14b8a3a4849b.png

  6. Wersja 29 niestety  już nie obowiązuje od 06/03/2021... co za pech.... Czy potrafią Państwo określić kiedy pojawi się aktualizacja z nową wersją.... Tak, żeby móc sobie zaplanować pracę .. jeśli ma się kilkanaście CIT-ów do wysłania 🙂

  7. Witam;

    Wydaje mi się, że program źle wylicza proporcję bazową za rok 2020.

    DO obrotów uwzględnia ewidencję z oznaczeniem FP faktury do paragonu, tym samym są nieprawidłowe obroty wykazane. Skoro FP (faktury do paragonu) nie bierze udziału w deklaracji VAT i wyliczeni VAT (ponieważ te kwoty są zaewidencjonowane w raporcie fiskalnym) to nie może ich uwzględniać w wyliczeniu proporcji bazowej.

    To bardzo ważna kwestia i proszę o weryfikację tego wyliczenia

  8. Witam;

    Wypełniając "ręcznie" poprzez edycję deklaracji to pole

         35. Kwota podatku należnego od wewnątrzwspólnotowego nabycia środków transportu    0 zł


    Powstaje niezgodność - poniżej zrzut ekranu. Czy istniej sposób wprowadzenia tego zapisu automatycznie do ewidencji aby była zgodność części deklaracyjnej?  Czy tak musi zostać i wysyłamy z "błędem"

     

    obraz.thumb.png.baee670aa61ed9770e7e64a9d69aabf7.png

  9. obraz.png.a9cff323f94f2284f5fe9f9b1145f956.png

    Witam;

    Po ostatniej aktualizacji pojawia się problem z kopiowaniem dowodów wewnętrznych na następny miesiąc.

    Do tej pory działało to bez problemu: kopiuj, zmiana daty i dowód wewnętrzny zapisywał się. Teraz jest to niemożliwe.

    Czy to problem tymczasowy? Zostanie rozwiązany niebawem - kiedy?

    Czy to jakaś zmiana trwała i  już nie można kopiować dowodów na następny miesiąc

  10. Witam;

    Deklaracja VAT 7 w nowej postaci plik JPK V7M generuje błędne podsumowanie

    obraz.thumb.png.ebc4f38d787d6cfec38435663ca438f5.png

    U tego podatnika nie ma ma nic innego w ewidencji sprzedaży, deklaracja jest błędnie podsumowana automatycznie i błędnie później na drugiej stronie rozlicza.

    Czy wiadomy jest już państwu ten błąd? Kiedy naprawa?

    obraz.png

×
×
  • Dodaj nową pozycję...