Skocz do zawartości

Karolina Waszczyk

Użytkownik
  • Liczba zawartości

    26
  • Rejestracja

  • Ostatnia wizyta

Zawartość dodana przez Karolina Waszczyk

  1. Dziękuję za odpowiedź. Jednak uważam, że Insert powinien włączyć opcja np. rejestracji po nr pesel. Mam dwóch nowych klientów, którzy rozliczają najem prywatny, ale nie posiadają nr NIP. No są klientami mojego biura i jest to utrudnienie, ponieważ US nie wymaga już posiadania nr NIP w przypadku kiedy nie prowadzimy JDG , więc tym bardziej nie rozumiem że opcja rejestracji klienta jest tylko po nr NIP. Dokładnie tak samo może być przy prowadzeniu działalności nierejestrowanej. Mam nadzieję, że jednak Insert zmieni coś w tej kwestii.
  2. Dzień Dobry. Niestety też nie mogę zarejestrować, problem chyba polega na tym, że klient nie posiada numeru NIP. Czy mogę to jakoś obejść ?? Po wpisaniu numeru NIP 0000000000, uzupełnieniu nazwy według powyższego artykułu ,po kliknięciu "zarejestruj klienta biura" nic się nie dzieje.
  3. Dzień Dobry. Wprowadziłam nowego klienta biura, który ma najem prywatny. Wersja uproszczona . Nie mam powiadomienia w prawym górnym rogu, aby go zarejestrować. Wcześniej zawsze mi wyskakiwał. Czy mogę podmiot zarejestrować do mojej licencji w jakiś inny sposób? Z góry dziękuję za pomoc. Pozdrawiam Karolina
  4. Dziękuję, ten schemat widziałam, natomiast muszę utworzyć schemat dla Listy składek z listy rachunków, chyba że dekretując wg schematu jakoś załączę ten schemat powyżej, który Pan mi wskazał. Myśli Pan że jest taka możliwość. Pracujemy na nexo już rok, ale jak mamy coś nowego to się ciągle uczymy. Wykupiony mam również telekonsultant, ale dzisiaj mi powiedzieli że nie ma możliwości księgowania osobno listy brutto, a osobno składek zus, a Pan mi wskazał, że jednak można, za co dziękuję , dobrze że jest jeszcze to forum i ludzie chętni do pomocy .
  5. OOOO super, połowa sukcesu za mną. Dziękuję bardzo. Mam jeszcze problem z "Listą składek z listy rozrachunków" , ustawiając schemat nie mam wyboru jeśli chodzi o datę zapisu czy date zdarzenia. Księgowo powinna być to "data przekazania składek ZUS" , a mam tylko możliwość "ostatni dzień miesiąca listy rachunków" . Czy gdzieś mogę to jakoś zmienić, aby składki ZUS księgowały mi się w dacie ich terminu przekazania do ZUS. Bardzo dziękuję
  6. Czy może ktoś rozwiązał taki przypadek i mi podpowie jak to dekretuje: W gratyfikancie mamy stworzony rachunek do umowy zlecenia. W Rachmistrzu pojawi mi się on w DEKRETACJI DOKUMENTÓW. Dekretuję kwotę brutto w m-c wypłaty zlecenia , natomiast składki w m-c ich zapłaty ( czyli m-c później). Jak zadekretuje rachunek do umowy pracowniczej to ładnie mi wchodzi wg ustawień.... i tu pojawia się mi problem, czy mogę jakoś zadekretować drugi raz ten rachunek schematem: "Składki ZUS z rachunków do umów cywilnoprawnych", aby ładnie mi to zaksięgowało w kolejnym miesiącu ?? Czy robicie to już dowodem wewnętrznym ??
  7. Tak sobie jeszcze myślę odnośnie składek na ub. zdrowotne, też nie wychodzą do PIT-u 11. Zdrowotnego nie odliczamy od dochodu, a ujmujemy w PIT-11 u pracownika pobierającego wynagrodzenie za pracę w Polsce.
  8. Zgadzam się z Panem, niestety nie mam interpretacji, ale patrząc na przykład który podałam (dot. ulgi na dziecko) jest to dla mnie nie logiczne. Będę drążyć ten temat i jak cos znajdę to się podzielę. Bardzo dziękuję
  9. Dziękuję za odpowiedź. Natomiast jeśli chodzi o składki wykazywane na PIT 11 moim zdaniem to nie jest prawidłowe. Na PIT winny składki być wykazane niezależnie czy dochód jest zwolniony czy też nie (mowa o składka odprowadzonych do ZUS w Polsce, nie za granicą) , ponieważ np. ktoś może chcieć skorzystać z odliczenia np. ulgi na dzieci i skoro nie ma podatku ma prawo do odliczenie tej ulgi ze składek na ub. społeczne i zdrowotne. Jeśli nie jest to uwzględnione na PIT 11 to skąd pracownik ma taką informację powziąć . Dokładnie tak samo jak w przypadku dochodu zwolnionego do 26 rż. Tam składki na PIT 11 się pojawiają.
  10. Dodatkowo, nie wylicza mi ubezpieczenia zdrowotnego. Zaliczki na podatek dochodowy w Polsce nie są pobierane i teoretycznie składkę zdrowotną można by obniżyć do "0" ale praktycznie ZUS ma jednolite stanowisko, że zdrowotna się należy. Nie wnikam czy to słuszne czy też nie, bo wyroki na ten temat są i pozytywne i negatywne, ale czy istnieje możliwość jakiejś modyfikacji składnika płacowego Oddelegowanie opodatkowane za granicą, aby zdrowotną naliczało. Dla nas to bezpieczniejsze opcja je naliczyć i zapłacić. Druga sprawa jeśli chodzi o PIT 11 , to dlaczego nie wykazuje składek na ub. społeczne (bo zdrowotne nie nalicza to nie wykazuje).
  11. Dzień Dobry. Poproszę o pomoc co robię nie tak. składnik płacowy "Oddelegowanie opodatkowane za granicą", wszystko ładnie wylicza, natomiast w PIT 11 nie pokazują się składki na ubezp. społeczne i zdrowotne. Tylko Dochód zwolniony w poz. 32 - co jest poprawne. Czy musze gdzieś zmienić coś w ustawieniach, aby składki mi zaciągnęło do PIT-u. Z góry dziękuję za pomoc. Pozdrawiam Karolina
  12. Jak poradziliście sobie z tym importem towarów. Jak zaznaczam wszystko tak jw. to tworzy mi się zapis skojarzony, a tego nie chcę, ponieważ to nie jest procedura uproszczona tylko zwykły import towarów.
  13. Dzień dobry. Czy może ktoś przerabiał temat i przenosił dane z Gratyfikanta GT do Gratyfikanta NEXO i podpowie mi co się przeniesie ? Bo u mnie przeniosły się tylko dane pracowników, nic poza tym. I nie wiem czy to dobrze, czy po prostu coś nie tak nam poszło. Z góry dziękuję. Pozdrawiam Karolina
  14. I to by się zgadzało, bo w październiku jest jednorazowa amortyzacja zakupionego ŚT i w liczniku mamy 12 . Nie mogę już tego zmodyfikować, a czy jest inny sposób aby to zrobić??
  15. Dzień Dobry. Dziękuję za podpowiedź. Wybrałam środek trwały, odhaczyłam "plan amortyzacji zatwierdzony", w liczniku w listopadzie wprowadziłam "12" , zatwierdziłam plan, ale jak chce kliknąć ok, to wyskakuje komunikat "suma udziałów jest większa od 1", klikam zatwierdź wszystkie plany, to okienko się zamyka, ale zmiany nie zostają zapisane... Nie mam pomysłu co mogę robić nie tak 🙄
  16. Mam problem, przy ulepszeniu ŚT. Środek trwały wcześniej zamortyzowany jednorazowo. Dodałam modernizację MO na 1000 zł., potem zmianę amortyzacji (jednorazowa) i przy naliczaniu amortyzacji za listopad wyskakuje mi "0" . Na środkach trwałych nadal widzę, że wartość pozostała to 1000 zł. Co robię nie tak?? Z góry dziękuję Karolina
  17. Mam problem. Po aktualizacji programu, przeliczyłam na nowo zaliczki i podstawę do składki zdrowotnej od początku roku. No i coś jest nie tak..., a może tak ma być.... sama już zgłupiałam. Otóż 01+02 dochód 24 tys, 03-strata 26 tys. Narastająco strata na dzień 31.03.2022 2 tys. w zaliczce za 04/2022 w poz. 15 (dochód za poprzednie miesiące) nie wpisuje "0" tylko ten 24 tys (czyli 01+02). Pomija mi stratę. W kolejnych m-c jest dochód, który nie przekroczył tych 24 tys. i tak np. w zdrow. za 06/2022 w poz. 17 (suma dochodów za poprzednie m-c naliczenia składki) dalej wpisuje 24 tys (01+02). Podatnik na liniówce i rozliczany kwartalnie. Czy ktoś może też tak miał ?? Z góry dziękuje za odpowiedzi.
  18. Dzień Dobry. Czy wiadomo może czy będzie jakaś aktualizacja w związku z nie wliczaniem do podstawy zdrowotnego dochodów z innych źródeł ?? Mam podatnika rozliczenie miesięczne +dochody ze spółki cywilnej - wszystko na pod.liniowym no i nie wlicza w wyliczeniu podstawy do zwrotnego dochodów ze spółki cywilnej.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...