Skocz do zawartości

Grażyna Sz

Użytkownik
  • Liczba zawartości

    193
  • Rejestracja

  • Ostatnia wizyta

Zawartość dodana przez Grażyna Sz

  1. Dobry wieczór. Pracuję na Rewizorze NEXO PRO. Zakupiliśmy PRO głownie ze względu na rozliczanie różnic kursowych od własnych środków pieniężnych ( ale nie tylko ). Specjalnie utworzyłam w Planie kont nowe konta " Rachunek dewizowy", aby zaznaczyć opcję " Magazyn walut". I co? Nic. Pomimo ruchu na koncie program różnic nie nalicza. Otrzymuję komunikat " Brak zrealizowanych różnic kursowych w wybranym okresie". Czy może przyczyna tkwi w konfiguracji Parametrów różnic kursowych? Zlikwidowałam konta syntetyczne 750 i 752, a utworzyłam własne konta dla operacji finansowych. Pomóżcie.
  2. Dzień dobry. Mam opłacone wszystkie faktury w walucie. Naliczone są zrealizowane różnice kursowe. Saldo konta w euro "0", natomiast w walucie "dowolna" mam saldo różne od 0. Dlaczego? Mam też sytuację, że faktura została wystawiona w euro, ale zapłata jest w PLN po kursie z faktury, a program i tak nalicza zrealizowane różnice i w związku z tym na koncie powstaje saldo. Zaznaczam, że faktury są rozliczone.
  3. Dziękuję. Z tym problemem poradziłam sobie. Gorzej z wewnątrzwspólnotowym nabyciem środków trwałych ( samochód ciężarowy)
  4. Dzień dobry. Dziękuję za odpowiedź. A mogłabym dowiedzieć się coś więcej o przedefiniowaniu transakcji, bo u nas był to zakup jednorazowy. Z góry dziękuję.
  5. Panie Romanie. Sorry, ale ja nie pracuję na Rachmistrzu tylko na Rewizorze NEXO. Już sobie z tym poradziłam.
  6. Dzień dobry. Pytałam o uwzględnianą w deklaracji ulgę na zakup pierwszej kasy fiskalnej, a nie o zwrot odliczonej lub zwróconej kwoty wydatkowanej na zakup kasy fiskalnej.
  7. Dzień dobry. Tylko, że ja nie pracuję na Rewizorze PRO. Jak taką transakcję zewidencjonować w Rewizorze " zwykłym". Też próbowałam zrobić to poprzez konfigurację, ale bezskutecznie.
  8. W poz. 38 wykazuje się podatek należny od wewnątrzwspólnotowego nabycia środków transportu, wykazany w poz. 24, podlegający wpłacie na rachunek urzędu skarbowego w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego, zgodnie z art. 103 ust. 4 ustawy. Czyli jest to już podatek zapłacony, który program w deklaracji odlicza od podatku należnego od WNT ( wiersz24). Nie może, więc być jeszcze raz wykazywany w poz.44. U mnie wygląda to tak. VAT przestaje być" obojętny" Występuje w poz. 24, potem w pozycji 38 ( która jest odejmowana ), a następnie jeszcze raz w pozycji 44. SKAN14032019_00000.pdf
  9. Witam i proszę o radę. Nabyliśmy ciągnik siodłowy ( używany) w Niemczech. Sporządziliśmy deklarację VAT 23 i opłaciliśmy należny VAT. Do tego momentu wszystko jest ok. Schody zaczynają się przy deklaracji VAT 7.Program prawidłowo nalicza VAT należny oraz odlicza VAT już zapłacony (wiersz 38 ). Tylko, że następnie jeszcze raz umieszcza kwotę VAT w wierszu 44 ( podatek naliczony od towarów i usług zaliczonych u podatnika do środków trwałych). Poprawiłam ten wiersz ręcznie, ale wtedy deklaracja jest niezgodna z jpk. Zakup ujęty jest w RZWNT - Rejestr zakupów WNT, zakup inwestycyjny, transakcja WNT-ST Wewnątrzwspólnotowe nabycie środków transportu. Jak sobie poradzić z tym problemem.?
  10. Dzień dobry. Czekam na jakąś informację.
  11. Dzień dobry. Jak ująć w Rewizorze NEXO zakup pierwszej kasy fiskalnej, aby ulga automatycznie była uwzględniana w deklaracji VAT 7? W bieżącym miesiącu mogę odliczyć tylko 1/4 przysługującej ulgi tj. 175 zł. Wiem, że mogę tą ulgę wpisać " ręcznie" do deklaracji, ale obawiam się, że wówczas deklaracja nie będzie zgodna z JPK. Pomóżcie.
  12. Dzień dobry. Z naliczeniem różnic poradziłam sobie. Mam jednak problem z numeracją dokumentów. Nie potrafię przypisać numeracji do rejestru. Wszelkie próby kończą się niepowodzeniem. Proszę o pomoc.
  13. Dzień dobry. Wszystkie parametry mam ustawione. Tak samo mam ustawione parametry w 2019 roku.
  14. Pojawia się dokładnie ten sam problem z dekretacją składek ZUS.
  15. Dzień dobry. Nie wiem co, ale chyba znowu robię coś nie tak. Program pokazuje mi, że " Liczba nowych rozliczeń walutowych w rozrachunkach 3 ". Tymczasem, gdy chcę wyliczyć różnice kursowe pokazuje się komunikat " Operacja zakończona niepowodzeniem. Należy podać konto księgowe". Pomóżcie, bo już mi ręce opadają. A jeszcze mam taki komunikat "" Numeracja dla tego obiektu została błędnie zdefiniowana ....."W poprzednich latach nie miałam tych problemów.
  16. Dobry wieczór. W styczniu br. mam zadekretowaną sprzedaż w walucie oraz zapłatę , tymczasem program nie liczy różnic kursowych. W ubiegłym roku nie miałam takich problemów. Wszystkie parametry mam takie same. Nie wiem dlaczego tak się dzieje. Pomocy. Nieaktualne. Rozwiązałam problem.
  17. Dzień dobry. Kiedy będzie poprawka 24.0.0 ? Jest 18 stycznia, a ja nie mogę dekretować dokumentów, bo nie mam otwartego 2019 r. ?
  18. Dzień dobry. Tak wczoraj po rozmowie telefonicznej wysłałam bazę.
  19. Witam. W konfiguracji systemu dodałam nowy okres obrachunkowy (2019 ). Zaznaczyłam, że wszystkie dane mają być skopiowane z roku 2018. (zrzut ekranu w załączeniu). W trakcie tworzenia nowego okresu pojawiła się komunikat – zrzut ekranu w załączeniu. Pomimo to nacisnęłam OK . Nowy okres został utworzony ze statusem „ Utworzony”, ale jest on kompletnie „pusty”. Nie ma planu kont, schematów dekretacji itp. Co robię źle, że tak się dzieje?
  20. Dziękuję za odpowiedź. Może jednak warto pomyśleć o wprowadzeniu takiej opcji, biorąc pod uwagę zatrudnianie coraz większej liczby cudzoziemców.
  21. Dzień dobry. Konfiguruję nowy podmiot. Do tej pory nie miałam problemu,ale przecież nie może być aby wszystko poszło gładko. Schody zaczęły się przy próbie nadania numeracji dokumentom w poszczególnych rejestrach. W starych wersjach nie miałam z tym problemu, a teraz...... nic nie wychodzi. Próbowałam ustawić numerację przy e-pomocy, ale nic mi nie wychodzi. Błagam pomóżcie jak w nowej wersji Rewizora ustawić numerację dokumentów. Największy problem to przypisanie numeracji do konkretnego rejestru. Nawet, gdy pozostawiam ustawienia instalacyjne, to dokument nie dekretuje mi się z symbolem rejestru, tylko z symbolem dziennika. Pomóżcie.
  22. Witam. Jak ustawić dane pracownika cudzoziemca, aby w liście płac naliczany był podatek ryczałtowy od przychodów i na koniec roku była możliwość wystawienia deklaracji IFT 1R? Jak zwykle liczę na pomoc i z góry dziękuję.
  23. Dzień dobry. Zrobiłam wszystko zgodnie z sugestią i " ptaszka" nigdzie nie ma.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...