Skocz do zawartości

Grażyna Sz

Użytkownik
  • Liczba zawartości

    193
  • Rejestracja

  • Ostatnia wizyta

Posty dodane przez Grażyna Sz

  1. Dobry wieczór.

    Pracuję na Rewizorze NEXO PRO. Zakupiliśmy PRO głownie ze względu na rozliczanie różnic kursowych od własnych środków pieniężnych ( ale nie tylko ).

    Specjalnie utworzyłam w Planie kont nowe konta " Rachunek dewizowy", aby zaznaczyć opcję " Magazyn walut". I co? Nic. Pomimo ruchu na koncie program różnic nie nalicza. Otrzymuję komunikat " Brak zrealizowanych różnic kursowych w wybranym okresie". Czy może przyczyna tkwi w konfiguracji Parametrów różnic kursowych?  Zlikwidowałam konta syntetyczne  750 i 752, a utworzyłam własne konta dla operacji finansowych. Pomóżcie.

  2. Dzień dobry. Mam opłacone wszystkie faktury w walucie. Naliczone są zrealizowane różnice kursowe. Saldo konta w euro "0", natomiast w walucie "dowolna" mam saldo różne od 0. Dlaczego?

    Mam też sytuację, że faktura została wystawiona w euro, ale zapłata jest w PLN po kursie z faktury, a program i tak nalicza zrealizowane różnice i w związku z tym na koncie powstaje saldo.

    Zaznaczam, że faktury są rozliczone.

     

  3. Dnia 8.03.2019 o 09:27, Roman Budzisz napisał:

    Dzień dobry.

    W pierwszej kolejności proszę włączyć widoczność transakcji nieaktywnych:

    image.png.d5974cfd40d9294bd0f7110169f0fb25.png

     

    Wówczas na liście dostępna będzie transakcja dot. zwrotu za kasę fiskalną:

    image.png.39734ad7fdc7fa111391941254673bd7.png

    Na stałe widoczność tej transakcji można włączyć w Konfiguracji, w słowniku Transakcji VAT.

     

  4. 12 godzin temu, Roman Budzisz napisał:

    Dzień dobry.

    Pole 38 deklaracji VAT-7 to nie podatek naliczony tylko należny. Naliczony powinien w tym przypadku być wykazany w polu 44 i tak program działa. Pierwszy z brzegu artykuł o rozliczaniu VAT pojazdów z UE:

    VAT od samochodów sprowadzanych z UE - rozliczenia

    W poz. 38 wykazuje się podatek należny od wewnątrzwspólnotowego nabycia środków transportu, wykazany w poz. 24, podlegający wpłacie na
    rachunek urzędu skarbowego w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego, zgodnie z art. 103 ust. 4 ustawy. Czyli jest to już podatek zapłacony, który program w deklaracji odlicza od podatku należnego od WNT ( wiersz24). Nie może, więc być jeszcze raz wykazywany w poz.44.

    U mnie wygląda to tak. VAT przestaje być" obojętny"   Występuje w poz. 24, potem w pozycji 38 ( która jest odejmowana ), a następnie jeszcze raz w pozycji 44.

     

    SKAN14032019_00000.pdf

  5. Witam i proszę o radę.

    Nabyliśmy ciągnik siodłowy ( używany) w Niemczech. Sporządziliśmy deklarację VAT 23 i opłaciliśmy należny VAT. Do tego momentu wszystko jest ok. Schody zaczynają się przy deklaracji VAT 7.Program prawidłowo  nalicza VAT należny  oraz odlicza VAT już zapłacony (wiersz 38 ).  Tylko, że następnie jeszcze raz umieszcza kwotę VAT w wierszu 44 ( podatek naliczony od  towarów i usług zaliczonych u podatnika do środków trwałych). Poprawiłam ten wiersz ręcznie, ale wtedy deklaracja jest niezgodna z jpk. Zakup ujęty jest w RZWNT - Rejestr zakupów WNT, zakup inwestycyjny, transakcja WNT-ST Wewnątrzwspólnotowe nabycie środków transportu. Jak sobie poradzić z tym problemem.?

  6. Dzień dobry.

    Jak ująć w Rewizorze NEXO zakup pierwszej kasy fiskalnej, aby ulga automatycznie była uwzględniana w deklaracji VAT 7?  W bieżącym miesiącu mogę odliczyć tylko 1/4 przysługującej ulgi tj. 175 zł. Wiem, że mogę tą ulgę wpisać " ręcznie" do deklaracji, ale obawiam się, że wówczas deklaracja nie będzie zgodna z JPK.

    Pomóżcie.

  7. Dzień dobry.

    Nie wiem co, ale chyba znowu robię coś nie tak.  Program pokazuje mi, że  " Liczba nowych rozliczeń walutowych w rozrachunkach  3 ".  Tymczasem, gdy chcę wyliczyć różnice kursowe pokazuje się komunikat " Operacja zakończona niepowodzeniem. Należy podać konto księgowe".  Pomóżcie, bo już mi ręce opadają.  A jeszcze mam taki komunikat "" Numeracja dla tego obiektu została błędnie zdefiniowana ....."W poprzednich latach nie miałam tych problemów.

    Przechwytywanie 1.PNG

    Przechwytywanie.PNG

    2.PNG

  8. Dobry wieczór.

    W styczniu br. mam zadekretowaną sprzedaż w walucie  oraz zapłatę , tymczasem program nie liczy różnic kursowych. W ubiegłym roku nie miałam takich problemów.

    Wszystkie parametry mam takie same.  Nie wiem dlaczego tak się dzieje. Pomocy.

    Nieaktualne. Rozwiązałam problem.

  9. Witam.

    W konfiguracji systemu dodałam nowy okres obrachunkowy (2019 ). Zaznaczyłam, że wszystkie dane mają być skopiowane z roku 2018. (zrzut ekranu w załączeniu). W trakcie tworzenia nowego okresu pojawiła się komunikat – zrzut ekranu w załączeniu. Pomimo to nacisnęłam OK . Nowy okres został utworzony ze statusem „ Utworzony”, ale jest on kompletnie „pusty”. Nie ma planu kont, schematów dekretacji itp.

    Co robię źle, że tak się dzieje?

    Przechwytywanie bilans.PNG

     

    Przechwytywanie 2019.PNG

  10. Dzień dobry.

    Konfiguruję nowy podmiot. Do tej pory nie miałam problemu,ale przecież nie może być aby wszystko poszło gładko.  Schody zaczęły się przy próbie nadania numeracji dokumentom w poszczególnych rejestrach.  W starych wersjach nie miałam z tym problemu, a teraz...... nic nie wychodzi. Próbowałam ustawić numerację przy e-pomocy, ale nic mi nie wychodzi. Błagam pomóżcie jak w nowej wersji Rewizora ustawić numerację dokumentów.  Największy problem to przypisanie numeracji do konkretnego rejestru.  Nawet, gdy pozostawiam ustawienia instalacyjne, to dokument nie dekretuje mi się z symbolem rejestru, tylko z symbolem dziennika. Pomóżcie.

    Przechwytywanie 1.PNG

  11. Witam.

    Jak ustawić dane pracownika cudzoziemca,  aby w liście płac naliczany był podatek ryczałtowy od przychodów i na koniec roku była możliwość wystawienia deklaracji IFT 1R?

    Jak zwykle liczę na pomoc i z góry dziękuję.

     

×
×
  • Dodaj nową pozycję...