Witam, jako spółka jesteśmy zarejestrowani do podatku VAT w Holandii i posiadamy holenderski nr NIP. W słowniku zagranicznych stawek VAT jest stawka podstawowa stosowana w Holandii czyli 21%, ale przy wystawianiu faktury za usługi nie można jej użyć. Co robimy nie tak?
Czyli jak użyć zagraniczną stawkę VAT w fakturze sprzedaży?
Czy rodzaj transakcji VAT to: eksport usług - EXU?