Skocz do zawartości

Faktura na firmę zagraniczną 23% + VATIN

Polecane posty

Witam

Jak prawidłowo wystawić fakturę na kontrahenta zagranicznego, ale ze stawką 23% (towar nie opuszcza PL) dokładnie chodzi mi o pole VATIN które pojawia się na wydruku FV tylko po zaznaczeniu Transakcja: WDT, 

W tym momencie właśnie tak robię, ale raczej powinno być Transakcja: S  - tylko jak zrobić pojawienie się VATIN zamiast NIPu - specjalnie edytować wzorzec pod taki rodzaj fv?

 

pozdrawiam Krzysiek

 

 

 

Link to postu

Mając wersję PRO programu Subiekt nexo może Pan powielić wzorzec wydruku i wejść w opcję Popraw wzorzec. Tylko w taki sposób jest Pan w stanie wyciągnąć VATIN przy transakcji S - sprzedaż krajowa.

W razie problemów z edycją wzorca zachęcam do konsultacji z naszymi lokalnymi serwisantami. Listę ich znajdzie Pan tutaj:

https://www.insert.com.pl/dla_uzytkownikow/znajdz_punkt_serwisowy/mapa/nexo.html

EDIT:

Należy również pamiętać, że w przypadku sprzedaży krajowej właściwym identyfikatorem nabywcy jest NIP (polski). Jeśli przykładowo kontrahent niemiecki nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT w Polsce, to nie posiada numeru NIP (polskiego) i tym samym nie umieszczamy go na fakturze. VATIN,(nazywany w Niemczech USt-IdNr), służy kontrahentowi niemieckiemu do transakcji wewnątrzwspólnotowych (umieszcza się go na fakturach dokumentujących WDT).

Edytowane przez Dariusz Nowak
Link to postu
×
×
  • Dodaj nową pozycję...