michal k. 3 Napisano 12 Września 2018 Udostępnij Napisano 12 Września 2018 w Faktura na firmę zagraniczną 23% + VATIN Witam Jak prawidłowo wystawić fakturę na kontrahenta zagranicznego, ale ze stawką 23% (towar nie opuszcza PL) dokładnie chodzi mi o pole VATIN które pojawia się na wydruku FV tylko po zaznaczeniu Transakcja: WDT, W tym momencie właśnie tak robię, ale raczej powinno być Transakcja: S - tylko jak zrobić pojawienie się VATIN zamiast NIPu - specjalnie edytować wzorzec pod taki rodzaj fv? pozdrawiam Krzysiek Link to postu
Dariusz Nowak 142 Napisano 13 Września 2018 Udostępnij Napisano 13 Września 2018 w Faktura na firmę zagraniczną 23% + VATIN (edytowane) Mając wersję PRO programu Subiekt nexo może Pan powielić wzorzec wydruku i wejść w opcję Popraw wzorzec. Tylko w taki sposób jest Pan w stanie wyciągnąć VATIN przy transakcji S - sprzedaż krajowa. W razie problemów z edycją wzorca zachęcam do konsultacji z naszymi lokalnymi serwisantami. Listę ich znajdzie Pan tutaj: https://www.insert.com.pl/dla_uzytkownikow/znajdz_punkt_serwisowy/mapa/nexo.html EDIT: Należy również pamiętać, że w przypadku sprzedaży krajowej właściwym identyfikatorem nabywcy jest NIP (polski). Jeśli przykładowo kontrahent niemiecki nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT w Polsce, to nie posiada numeru NIP (polskiego) i tym samym nie umieszczamy go na fakturze. VATIN,(nazywany w Niemczech USt-IdNr), służy kontrahentowi niemieckiemu do transakcji wewnątrzwspólnotowych (umieszcza się go na fakturach dokumentujących WDT). Edytowane 14 Września 2018 przez Dariusz Nowak Link to postu
Polecane posty