Chyba powinno to wyglądać tak: Faktura VAT marża. zafiskalizowana jako paragon w stawce zera technicznego wpisujemy do ewidencji sprzedaży marża fakturę z zaznaczeniem VAT i z oznaczeniem FP - zgodnie z reguła, że zafiskalizowane faktury jako paragony oznaczamy FP wypisujemy fakturę wew. do faktury VAT marża Wpisujemy do ewidencji sprzedaży fakturę wewnętrzną jako WEW z podatkiem wynikającym z faktury VAT marża.