Skocz do zawartości

Grzegorz Hertman

Użytkownik
  • Liczba zawartości

    58
  • Rejestracja

  • Ostatnia wizyta

Zawartość dodana przez Grzegorz Hertman

  1. Witam Czy w Rachmistrzu NEXO istnieje możliwość zbiorczego księgowania ewidencji VAT OSS za poszczególny miesiąc jedną pozycją do KPIR jakimś automatem czy trzeba to robić z "ręki" ? Jak ma to miejsce w GT czy w NEXO w ewidencji VAT Sprzedaży ?
  2. Oczywiście że można stosować już na etapie wyliczania i ustalania zaliczki na podatek dochodowy w trakcie roku , nie trzeba z tym czekać finalnie do zeznania rocznego PIT
  3. Witam Nie ma czegoś takiego jak korekta deklaracji VIU-DO , nie ma możliwości złożenia korekty do deklaracji VIU-DO , nie można też ponownie wysłać drugiej poprawionej deklaracji VIU-DO bo będzie z automatu odrzucona przez system , może być odnotowana jedna deklaracja od konkretnego podatnika za dany kwartał Przed złożeniem właściwej deklaracji istnieje możliwość złożenia wersji roboczej deklaracji, poprzez zaznaczenie cel złożenia deklaracji: Wersja robocza deklaracji. Wersja robocza deklaracji oznacza jej weryfikację przed złożeniem właściwej deklaracji w celu wyeliminowania nieprawidłowości. W przypadku otrzymania informacji o wykrytych błędach, w celu złożenia deklaracji należy poprawić nieprawidłowości wskazane przez urząd skarbowy w otrzymanym komunikacie i złożyć poprawną deklarację zaznaczając pole „Złożenie”. W przypadku otrzymania informacji o prawidłowo wypełnionej wersji roboczej deklaracji, należy złożyć deklarację zaznaczając pole „Złożenie”. Wersja robocza nie stanowi deklaracji i nie zostanie przekazana do państw członkowskich konsumpcji. KOREKTA DEKLARACJI Jeżeli po złożeniu deklaracji VAT wymagane są jakiekolwiek zmiany w tej deklaracji, korekty dokonuje się w kolejnej deklaracji w okresie 3 lat od dnia upływu terminu złożenia pierwotnej deklaracji. W takiej kolejnej deklaracji VAT wykazuje się właściwe państwo konsumpcji, okres rozliczeniowy i kwotę VAT, w odniesieniu do której niezbędne są jakiekolwiek zmiany. Ważne W procedurze OSS można złożyć tylko 1 deklarację za każdy okres rozliczeniowy. Korekty dokonuje się tylko i wyłącznie w następnej deklaracji za kolejny „bieżący” okres rozliczeniowy.
  4. Witam Sprzedaż nieudokumentowana jak sama nazwa mówi jest sprzedażą bez rachunkową wyliczaną według proporcji udziału stawek VAT w zakupach towarów handlowych. Sam raport miesięczny z kasy fiskalnej wprowadzić należy z poziomu ewidencji VAT sprzedaż z oznaczeniem RO oczywiście Pozdrawiam
×
×
  • Dodaj nową pozycję...