Marcin Stefanowski 25 Napisano 7 Listopada 2019 Udostępnij Napisano 7 Listopada 2019 w Import faktur zakupu z innych systemów Witam, Mam pytanie dotyczace importu FZ w wersji elektronicznej do Subiekta NEXO Pro (np przez pliki EPP). Aby zautomatyzować i przyspieszyć wprowadzanie dokumentów chciałbym wdrożyć takie rozwiazanie. Ponieważ import będzie się odbywał od różnych dostawców a asortyment będzie często ten sam najlepszym rozwiazaniem wydaje się wykonanie następujacego scenariusza: Ustawienie nadawania symbolu - automatycznie Mechanizmy wyszukiwania instynkt sa na tyle skuteczne, że dodatkowe utrudnianie w formie ścisłego nadawania symboli nie ma sensu a funkcje statystyczne i formowanie cennikow wykonamy na podstawie przypisania asortymentu do grup. Pytanie jest podstawowe : w jaki sposób ustawić kod producenta i nazwę producenta aby zrobić to prawidłowo ? Chodzi o to że po kodzie producenta chciałbym aby program mógł identyfikować towary przy imporcie i ewentualnie móc później umiejscowić to pole na wydruku dokumentu. Zastanawiałem się nad wykorzystaniem do tego pola "symbol". Niemniej zdarzać się będa asortymenty, których nie będziemy wprowadzać automatycznie, a które nie posiadaja kodu producenta, albo wręcz takie gdzie na jednej kartotece asortymentu trzyma się asortyment różnych producentów i dlatego wydaje mi się że nadawanie symboli automatyczne byłoby najtrafniejsze, a w oddzielnym polu importowanie pola kod producenta. Widziałem że na wydruku można uaktywnić "symbol towaru u nabywcy" tylko pytanie czy to właśnie pole powinienem wykorzystać ? I czy jest to tożsame z polem w kartotece asortymentu, zakładka DOSTAWY "symbol u kontrahenta" a podczas wykonywania funkcji "dodaj na podstawie" polu "symbol u dostawcy" ? Nazwę producenta z kolei chciałbym wykorzystać do celów statystycznych (obroty, zyski itp.) Chyba. że ktoś ma inny pomysł na rozwiazanie tego aby nie zawracać kijem Wisły i wykorzystać jak najwięcej ze standardowych możliwości programu ? pozdr Marcin Link to postu
Przemysław Werner 395 Napisano 6 Grudnia 2019 Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2019 w Import faktur zakupu z innych systemów W przypadku otrzymywania plików EDI++ od dostawców to pomysł jest słuszny. Należałoby dodać tego dostawcę do kartoteki klientów i wprowadzić dostarczane przez niego towary wraz z symbolami w kartotece (takimi, jakie będą wysyłane w pliku .epp) do zakładki Dostawy. Następnie podczas importu takiego pliku EDI++ należy wybrać opcję „Symbol u nadawcy pliku”, a wtedy asortyment w naszej kartotece będzie wyszukiwany po symbolu kartotekowym z pliku, ale przeszukiwane będą symbole wprowadzone w zakładce Dostawy dla nadawcy pliku .epp (zakładając, że dostawca poprawnie wypełni sekcję [INFO] w pliku tam, gdzie są podane jego dane). Co do kolumny na wydruku FS, to ta kolumna zakłada, że wydrukujemy tam symbol kartotekowy „Nabywcy/Odbiorcy” towaru, czyli takiego, który do kartoteki towaru do zakładki dostawy jest wprowadzony jako „Odbiorca”), żeby można byłotaką fakturę łatwo wpisać do swojego systemu. Link to postu
Polecane posty