Jowita Herman 0 Napisano 4 Stycznia Udostępnij Napisano 4 Stycznia w Powielone rozrachunki Subiekt- Rewizor Rozrachunki tworzone w Subiekcie i księgowane w Rewizorze dublują się: tworzy się oddzielny rozrachunek tworzony przez Subiekt (dokument handlowy) i oddzielny tworzony przez Rewizor (dekret). Czy wiedzą Państwo jak zmienić to, aby były tylko pojedyncze rozrachunki- jeżeli jest dodany w Subiekcie to zaciągany z Subiekta, jeżeli tylko dodawany w Rewizorze to tworzony poprzez dekret? Link to postu
Andrzej Kubik 1 099 Napisano 4 Stycznia Udostępnij Napisano 4 Stycznia w Powielone rozrachunki Subiekt- Rewizor 20 minut temu, Jowita Herman napisał: Czy wiedzą Państwo jak zmienić to, aby były tylko pojedyncze rozrachunki- jeżeli jest dodany w Subiekcie to zaciągany z Subiekta, jeżeli tylko dodawany w Rewizorze to tworzony poprzez dekret? Wiemy. Trzeba poprawnie dekretować. W jaki sposób powstają dekrety dokumentów handlowych? Wpisuje je Pani ręcznie, importuje z pliku EPP, czy dekretuje poprzez "Dokumenty do dekretacji"? Link to postu
Jowita Herman 0 Napisano 4 Stycznia Autor Udostępnij Napisano 4 Stycznia w Powielone rozrachunki Subiekt- Rewizor Dzień dobry, bardzo dziękuję Sprawa już jest wyjaśniona- błędnie został przygotowany schemat importu (kwota do rozliczenia). Link to postu
Polecane posty