Skocz do zawartości

Powielone rozrachunki Subiekt- Rewizor

Polecane posty

Rozrachunki tworzone w Subiekcie i księgowane w Rewizorze dublują się:
tworzy się oddzielny rozrachunek tworzony przez Subiekt (dokument handlowy)
i oddzielny tworzony przez Rewizor (dekret). 
Czy wiedzą Państwo jak zmienić to, aby były tylko pojedyncze rozrachunki- jeżeli jest dodany w Subiekcie to zaciągany z Subiekta, jeżeli tylko dodawany w Rewizorze to tworzony poprzez dekret?

Link to postu
20 minut temu, Jowita Herman napisał:

Czy wiedzą Państwo jak zmienić to, aby były tylko pojedyncze rozrachunki- jeżeli jest dodany w Subiekcie to zaciągany z Subiekta, jeżeli tylko dodawany w Rewizorze to tworzony poprzez dekret?

Wiemy. Trzeba poprawnie dekretować.

W jaki sposób powstają dekrety dokumentów handlowych?

Wpisuje je Pani ręcznie, importuje z pliku EPP, czy dekretuje poprzez "Dokumenty do dekretacji"?

 

Link to postu
×
×
  • Dodaj nową pozycję...