Skocz do zawartości

Krzysztof Pikula

Użytkownik
  • Liczba zawartości

    159
  • Rejestracja

  • Ostatnia wizyta

  • Wygrane w rankingu

    1

Zawartość dodana przez Krzysztof Pikula

  1. Niestety jest przy tym trochę zabawy aby wszystko wyszło poprawnie. Podejrzewam, że zrobił Pan zamiast głównej, listę dodatkową. Powinna być to lista główna płatna do końca stycznia. Ja w pierwszej kolejności zrobiłbym kopię podmiotu. W kopii podmiotu zrobiłbym w styczniu jedna listę plac zbierająca wypłaty za grudzień i styczeń, czyli do wypłaty grudniowej dodałbym wypłatę że stycznia (edytując listę za grudzień). W ten sposób mamy wyliczone globalne kwoty składek i podatku za styczeń. Dane zapisać np w arkuszu kalkulacyjnym, lub wydrukować. Posłużą one do ewentualnych ręcznych korekt składek ZUS i zaliczki na podatek. (Wg mnie tak szybciej niż liczyć wszystko na piechotę) Teraz można wrócić do programu oryginalnego. Trzeba zrobić listę główną za styczeń, płatną na koniec miesiąca. Posprawdzać składki ZUS (mogą być niewielkie groszowe różnice) w razie czego skorygować ręcznie, dostosować ulgę dla klasy średniej, pokasować KUP i kwotę wolną od podatku. Sprawdzić zaliczkę i kwotę zdrowotnego. Każdy pracownik powinien łącznie do wypłaty z obu list (za grudzień i styczeń) dostać tyle, co z listy, nazwijmy ją hipotetycznej wykonanej w kopi podmiotu. Podobnie zgodne powinny być kwoty składek i podatków. Jeśli w mikroGratyfikancie nie będzie poprawki dostosowującej do tego idiotycznego rozporządzenia z 7 stycznia, to należy jeszcze raz sprawdzić zaliczkę aby była wyliczona zgodnie z nowymi regulacjami, czyli wyliczyć wszystko tak jakby było płacone w 2021 roku i poprawić jeszcze raz zaliczki. Powodzenia
  2. Jeśli jest mało pracowników, to można dostosować wydruk listy głównej bez podsumowań na około 3/5 strony na górze, wtedy na dole zwolni się miejsce gdzie można nadrukować listę plac kasową około 2/5 strony. Kwestia "pobawienia się" ze wzorcami wydruku.
  3. U mnie liczy poprawnie. Czy pracownik ma złożony PIT-2, a co za tym idzie (jeśli tak) to czy jest w umowie o pracę zaznaczona opcja odliczania ustawowej ulgi od podatku?
  4. Czy zaznaczył Pan w umowie o pracę u pracownika, że wynagrodzenie wypłacane w gotówce?
  5. Przy założeniu, że nie uwzględnia się kwoty wolnej od podatku, to rzeczywiście ta składka wydaje się źle policzona. Mikrogratyfikant, a kalkulator Gofinowski: https://kalkulatory.gofin.pl/kalkulatory/kalkulator-wynagrodzen-polski-lad
  6. Kalkulator mf z automatu nalicza ulgę podatkową. Kalkulator z Gofinu: (na marginesie, oczywiście tak może być, ale dlaczego KUP=0)
  7. Dziękuję za odpowiedź. Problem udało mi się rozwiązać. Dopiero uczę się pracy w Gratyfikancie, wcześniej używałem mikro. Miałem źle ustawiony typ składnika płacowego. Zamiast zwykły wybrany był naliczenie/potrącenie ewidencyjne, przez co nie mogłem go dodać do listy lub umowy.
  8. Ciężko powiedzieć, może coś zaznaczone nie tak. U mnie liczy poprawnie, więc błędu w programie raczej nie ma. Gratyfikanta dopiero wdrażam, więc też te płace sprawdzałem w innych kalkulatorach. (Na forum piszą żeby sprawdzić w definicji listy płac, aby wskazać, że data wypłaty jest w kolejnym miesiącu)
  9. Witam Czy ktoś orientuje się jak ustawić w Gratyfikacje pakiet medyczny. Pracodawca pokrywa 46 zł. (tylko do PIT), pracownik 1 zł? Bardzo proszę o pomoc.
  10. No wychodzi na to, że to tak nie do końca: cytat: Pytanie 12. Prowadzę JDG. Czy ulgę dla klasy średniej mogę rozliczać kwartalnie, czy tylko na koniec roku? Mimo, że nie wynika to wprost z przepisów podatkowych (choć można tu bazować na art. 44 ust. 3 ustawy PIT) to zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów ulgę dla klasy średniej będzie można odliczać już w zaliczkach śródrocznych z tytułu podatku dochodowego. Zatem jeżeli na rozliczenie wybrano okres kwartalny - to raz na kwartał. Natomiast należy pamiętać, że to czy ulga dla klasy średniej przysługuje czy nie, zależy czy dochody mieszczą się z określonych przepisami widełkach od 68 412 zł do 133 692 zł. Jeżeli zatem np. w grudniu okaże się, że górny limit 133 692 zł został przekroczony to konieczne będzie by tę odliczoną wcześniej ulgę zwrócić. Dlatego też w przypadku jednoosobowych działalności można poczekać z odliczeniem ulgi na koniec roku do zeznania rocznego i dopiero tam, znając już ostateczną wysokość dochodów odliczyć ulgę jeśli będzie przysługiwała lub nie, jeśli warunki nie będą spełnione. Pytanie 13. Czy korzystniej jest rozliczać ulgę miesięcznie czy w zeznaniu rocznym? Decyzja w tym zakresie zawsze należy do podatnika natomiast to na co należy zwrócić uwagę przy jednoosobowej działalności gospodarczej to fakt, że nie zawsze przedsiębiorca jest w stanie przewidzieć jakie ostatecznie za dany rok osiągnie dochody. Spowodować to może taką sytuację, w której przedsiębiorca odliczy ulgę już w zaliczkach miesięcznych a na koniec roku będzie musiał ją zwrócić ponieważ jego dochód nie znajdzie się w określonych przepisami widełkach uprawniających do skorzystania z ulgi (od 68 412 zł do 133 692 zł). Dlatego też niektórzy przedsiębiorcy będą woleli poczekać z odliczeniem ulgi do zeznania rocznego składanego za 2022 rok. Źródło: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-relacja-z-webinaru-zmiany-podatkowe-w-polskim-ladzie
  11. Brakuje mi w ustawieniach wspólnika zaznaczenia/odznaczenia opcji na wyliczenia ulgi. Wygląda chyba na to, że program automatycznie liczy ulgę u przedsiębiorcy po wpadnięciu w odpowiednie progi? Wg. mnie powinna być opcja aby wymusić lub nie liczenie tej ulgi, na etapie zaliczek lub w deklaracji rocznej. Chyba, że jest to do ustawienia gdzieś indziej? Czy ktoś się orientuje?
  12. Witam Liczy z wynagrodzenia zasadniczego 2800/160 = 17,50 zł/ godz. Wynagrodzenie za nadgodziny: 20*17,5 + 20*17,5*0,5=525,00 zł
  13. Tylko czy będzie to działać już w pierwszych dniach stycznia?
  14. Witam Aż boję się pytać, ale czy ktoś orientuje się na ile mikroGratyfikant GT będzie obsługiwał od stycznia 2022 wypłaty i parametry związane z tzw. Nowym Polskim Ładem? Chodzi mi głównie o podwyższenie kwoty wolnej od podatku i ulgę dla klasy średniej. Niektóre wypłaty za grudzień 2021 trzeba zrealizować na początku stycznia.
  15. Czy numer rachunku został poprzedzony wskazaniem "PL" ?
  16. Trzeba też wziąć pod uwagę, że jeśli buro rachunkowe ma kilkudziesięciu klientów to rozliczanie PITów jest rozciągnięte w czasie. Normalnie w poprzednich latach mogłem już pod koniec lutego rozliczać. Później nawarstwi się dużo pracy. Jest do kolejna niedogodność dla użytkowników systemu, że wspomnę jeszcze brak obsługi PPK w mikroGratyfikancie.
  17. Witam Ponawiam pytanie, czy wiadomo już czy mikroGratyfikant GT będzie obsługiwał naliczenia na PPK. Program ma wspierać parzcież rozliczenia małych i średnich firm. Termin na wdrożenie PPK w tych firmach lada moment.
  18. Witam Wraz z wersją 1.63 SP1 w Ewidencjach VAT zakupu i sprzedaży dodano kolumnę wyświetlającą wartości pól SprzedazVAT_Marza oraz ZakupVAT_Marza, tj. wartość brutto sprzedaży na zasadach marży oraz kwotę nabyć związanych z tą sprzedażą. Czy gdzieś jest wyjaśnienie jak obsługiwać te pola? Czy w związku z tym jest możliwość obsłużenia w programie sprzedaży VAT na zasadzie marży?
  19. No tak, ale abonament na ulepszenia wykupuje się na rok do przodu, a co mi po programie, który nie będzie miał tej funkcjonalności. Brak tego rozwiązania bardzo skomplikuje wyliczanie płac, a chyba nie o to chodzi. Zostało pół roku do zawarcia umowy o PPK i chciałbym już wiedzieć czy mam kontynuować pracę w InsERT GT czy przenosić się na inny system. W firmie z 1-3 pracowników średnio opłaca korzystanie z Gratyfikanta.
  20. Proszę o informację czy w mikroGratyfikancie będzie obsługa PPK. Proszę o jasną deklarację. Od odpowiedzi uzależnione jest dalsze korzystanie z systemu oferowanego przez firmę InsERT.
  21. Podepnę jeszcze inną kwestię do tego tematu. Program nie dolicza do dochodu składek społecznych ZUS, które były zarachowane w koszty (a nie uwzględniane w deklaracji PIT).
  22. Witam Czy przerabiał ktoś sposób ewidencjonowania w Rachmistrzu GT faktury VAT marża - chodzi mi o wykazanie tego w rejestrze sprzedaży VAT tak aby później poprawnie wygenerował się JPK i deklaracja VAT?
  23. Czy tylko ja mam problem z tym polem u zleceniobiorców? U pracowników zdaje się wstawiać poprawnie.
  24. Coś co sam ćwiczyłem - proszę spróbować skrócić numery importowanych faktur. U nie program nie chce importować faktur ze zbyt długimi numerami.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...