Basia Kucwaj 0 Napisano 29 Listopada 2018 Udostępnij Napisano 29 Listopada 2018 w Korekta faktury Witam, Chciałabym się dowiedzieć jak poprawnie zaksięgować korektę faktury. Link to postu
Radosław Kostrzewa 808 Napisano 29 Listopada 2018 Udostępnij Napisano 29 Listopada 2018 w Korekta faktury Pani Basiu Zapewne nie chodzi Pani o wykonanie księgowania w Rewizorze GT na istniejącym dekrecie, tylko pewnie zapisie tego dekretu. Jednak żeby Pani mógł ktoś pomóc proszę opisać. Czy zapis ma powstać do jakiegoś istniejącego dokumentu z tej samej bazy z Subiektem GT, importy przez EPP, czy ma być do wolny dekret, ale czy i jest dekret do dokumenty, który jest korygowany. I w końcu, czy korekta jest dodatnia, czy ujemna oraz jak wygląda w ogóle dekretacja samego dokumentu źródłowego na kontach? Oraz już taki ostatni szczegół, czy jest do KFS czy KFZ :). Link to postu
Basia Kucwaj 0 Napisano 29 Listopada 2018 Autor Udostępnij Napisano 29 Listopada 2018 w Korekta faktury ma to być korekta do dokumentu już zaksięgowanego ujemna faktura zakupu. Link to postu
Radosław Kostrzewa 808 Napisano 29 Listopada 2018 Udostępnij Napisano 29 Listopada 2018 w Korekta faktury (edytowane) Najprościej w takim razie odnaleźć istniejący dekret do FZ i z menu kontekstowego (prawy przycisk myszki) lub z menu Dekret wybrać "Storno czerwone". Jeśli nie jest to korekta na 100% kwoty, to wystarczy odpowiednio skorygować kwoty w zapisie. Można oczywiście robić taki dekret z ręki, bez wykorzystywania funkcji storna. Edytowane 29 Listopada 2018 przez Radosław Kostrzewa Link to postu
Basia Kucwaj 0 Napisano 29 Listopada 2018 Autor Udostępnij Napisano 29 Listopada 2018 w Korekta faktury dziękuję za pomoc Link to postu
Celestyn Bachorz 0 Napisano 2 Października 2020 Udostępnij Napisano 2 Października 2020 w Korekta faktury Witam, chciałbym pójść o krok dalej w tych rozważaniach. Trafiłem na problem zaksięgowania zwrotu (wypłaty) z banku na rzecz kontrahenta, który ma analitykę tylko jako odbiorca. Ale może po kolei. Kontrahent (odbiorca) otrzymał moją fakturę sprzedaży za którą zapłacił przelewem na mój rachunek bankowy. Do wykonania usługi jednak nie doszło. Wystawiłem korektę na całość kwoty oraz dokonałem przelewu (wypłaty) na rachunek bankowy kontrahenta. I tutaj pojawił się problem: Rewizor nie pozwala rozksięgować zwroty (wypłaty bankowej) na rachunek kontrahenta (odbiorcy) Gdzieś tkwi błąd w moim postępowaniu ? Mogę liczyć na jakieś sugestie...? Link to postu
Jacek Izydorczyk 1 337 Napisano 2 Października 2020 Udostępnij Napisano 2 Października 2020 w Korekta faktury 43 minuty temu, Celestyn Bachorz napisał: Rewizor nie pozwala rozksięgować zwroty (wypłaty bankowej) na rachunek kontrahenta (odbiorcy) Gdzieś tkwi błąd w moim postępowaniu ? Mogę liczyć na jakieś sugestie...? Rewizor zrobi tak, jak wskażemy w schemacie dekretacji. Takie operacje należy oznaczyć jakąś kategorią, np. "korekta" i odpowiednio obsłużyć w schemacie. Link to postu
Daniel Kozłowski 1 171 Napisano 2 Października 2020 Udostępnij Napisano 2 Października 2020 w Korekta faktury 1 godzinę temu, Celestyn Bachorz napisał: Gdzieś tkwi błąd w moim postępowaniu ? Nie przestrzega Pan podstawowej zasady - rozrachunek i jego rozliczenia muszą być powiązane z tym samym kontem, a jak są wiązane to - jak już wspomniał Jacek - decyduje o tym Pan jako użytkownik Rewizora, a nie Rewizor. Link to postu
Polecane posty