Skocz do zawartości

Wycofanie skutku magazynowego -

Polecane posty

Jeżeli mówimy o udokmentowanym cofnięciu (a nie po prostu braku przyjęcia "Blokada przyjęcia magazynowego"), to będziemy wtedy mówić o korekcie.

Dla każdego dokumentu istnieją odpowiednie ich korekty.

Można zatem skorygować FZ (i wtedy jej auto PZ).

 

Jeżeli jednak chcecie skorygować tylko PZ (która już ma swoją FZ), to się nie da, bo jest to nielogiczne.

Jeżeli wina jest po stronie dostawcy to musicie otrzymać korektę faktury od sprzedawcy i nią skorygować ilości (korektą FZ).

Jeżeli wina jest po waszej stronie lub nie macie w planach roszczeń do dostawcy o np. braki kilku sztuk w dostawie, to musicie to udokumentować wewnętrznie poprzez rozchód wewnętrzny (i później wykazać księgowo w przypadku pełnej księgowości). Rozchód wewnętrzny można dodatkowo powiązać ręcznie do danej PZ.

 

EDIT:

Jak np. wiecie, że trzeba czekać na korektę od dostawcy, to możecie też zrobić wydanie zewnętrzne do dostawcy materiału który nie dotarł (a więc ma go w depozycie) i później anulować tą WZ jak dostawca dośle brakujące. Podejście do takich spraw jest bardzo indywidualne, ja tylko rzucam pomysły.

 

Powyższe dot. sytuacji gdzie przyjęliście już FZ. Bo jeżeli nie, to można po prostu zrobić korektę PZ.

Edytowane przez Ernest Sadowski
Link to postu
4 godziny temu, Karolina Bart napisał:

Proszę o informację czy w subiekcie nexo przy wprowadzonej FZ jest dostępna opcja " cofnij skutek magazynowy"  ?

Tak. Nie jest to też wiedza tajemna: https://www.insert.com.pl/dla_uzytkownikow/e-pomoc_techniczna/2816,subiekt-nexo-opis-statusow-dokumentu-faktury-zakupu.html ;)

Link to postu

Sytuację mamy taką, że faktura zakupowa została wprowadzona przed dostawą towaru ze statusem : Blokada przyjęcia magazynowego .
Towar nam zjechał w kilku partiach w różnych odstępach czasu i tu pojawia się problem, gdyż to co nam zjeżdżało przyjęliśmy na 'ręcznie' wystawione PZ i podpięliśmy je do tej faktury  poprzez "skojarzenie dokumentu".  I teraz gdy cały towar nam zjechał , zmieniając na fakturze status na "Przyjęty towar i odebrane usługi" automatycznie generuje się PZ, co dubluje nam stan magazynowy.
Czy ktoś może wie jak rozwiązać ten problem, czy zostaje nam opcja, że faktura musi zostać już na statusie "blokada przyjęcia" ?
 

Link to postu
Godzinę temu, Karolina Bart napisał:

A czy nie ma jakiegoś sposobu, żeby np. przyjmować towar w partiach czy coś takiego?

Jest, należy zrobić tak, jak Pani napisała i na co pozwala program, czyli przyjmować towar na magazyn kiedy dojedzie, kiedy dojedzie w całości to wystawić fakturę zakupu. Nie ma możliwości ręcznego wiązania dokumentów FZ z PZ.

 

Godzinę temu, Karolina Bart napisał:

Lub czy właśnie nie ma opcji jakiejś żeby wycofać tą automatyczną PZ?

Jest, należy postąpić analogicznie jak przy tworzeniu tego dokumentu PZ, czyli zmienić status dokument na "Blokada przyjęcia magazynowego".

Link to postu
7 godzin temu, Andrzej Kubik napisał:

Usunąć tę FZ w cholerę, znaleźć i zaznaczyć te wszystkie PZ -> pr kl myszy -> wystaw - > FZ, ew poprawić ceny czy ilości i zapisać.

O to to.

Jak jest bez pozycji i/lub nie ma innych powiązań (np. księgowych) to 5 minut.

 

Innej "czystej" opcji nie ma. Jak lubicie mieć porządek w bazie to jedyny sposób żeby to było przejrzyste.

Jak nie chcecie lub nie możecie kasować wstecz, to pozostaje ręczne oznaczanie/wiązanie (PZ do FZ) i pozostawienie blokady na FZ.

Edytowane przez Ernest Sadowski
Link to postu
×
×
  • Dodaj nową pozycję...