Edyta Strzelec 0 Napisano 1 Marca 2021 Udostępnij Napisano 1 Marca 2021 w rozliczenie rozrachunków sprawdzam poprawność za ubiegły rok i mam nierozliczone dokumenty, mimo że zostały zapłacone. Nie mogę ich skojarzyć ani poprawić bo ktoś wcześniej naliczył różnice kursowe. dekret: Dokument w HUF, płatność kartą w eur. Wisi mi jako niezapłacone podwójnie po stronie kontrahenta. Prośba o pomoc co z tym zrobić Link to postu
Daniel Kozłowski 1 173 Napisano 1 Marca 2021 Udostępnij Napisano 1 Marca 2021 w rozliczenie rozrachunków Proszę zwrócić uwagę na datę rozliczenia i rozliczyć rozrachunki w tym roku. Link to postu
Edyta Strzelec 0 Napisano 1 Marca 2021 Autor Udostępnij Napisano 1 Marca 2021 w rozliczenie rozrachunków no tak robię i nic Link to postu
Andrzej Kubik 1 110 Napisano 1 Marca 2021 Udostępnij Napisano 1 Marca 2021 w rozliczenie rozrachunków Zalatuje powielonymi rozrachunkami, w wyniku błędnego dekretowania albo wpisania BO.Najczęstszy problem w Rewizorze. Sugeruję kontakt z serwisantem znającym się na Rewizorze.Rozwiązywanie takiego problemu przez forum raczej do niczego nie doprowadzi.Każdy przypadek trzeba sprawdzić i ew. poprawić oddzielnie. Link to postu
Daniel Kozłowski 1 173 Napisano 1 Marca 2021 Udostępnij Napisano 1 Marca 2021 w rozliczenie rozrachunków Godzinę temu, Edyta Strzelec napisał: no tak robię i nic No nie robi Pani tego o czym wcześniej napisała, nie kojarzy Pani rozrachunków, gdyż jeszcze nie dochodzi do tego momentu, program w ogóle nie znajduje rozrachunków do rozliczenia przez skojarzenie... Zrzut ekranu niestety nie pokazuje istotnych informacji jak waluta rozrachunków, ale układ rozrachunków i komunikat sugerują, że zobowiązania są w innej walucie niż spłaty zobowiązań - powinno być wiadomym, że programy z linii GT NIE są w stanie rozliczyć takich rozrachunków, nie można rozliczać rozrachunków w innych walutach niż PLN, w takim przypadku należy sprowadzić wcześniej rozrachunki do jednej waluty poprzez przeksięgowanie i dopiero rozliczyć. Link to postu
Tomasz Bartodziej 7 Napisano 1 Marca 2021 Udostępnij Napisano 1 Marca 2021 w rozliczenie rozrachunków Wejdź np przez plan kont na to konto rozrachunkowe klienta, znajdź numer pod jakim są różnice kursowe, odnajdź ten dekret, usuń te konkretne różnice z tego dekretu, wejdź na dokument w HUF i wyceń go w EUR, nalicz jeszcze raz różnice dla tego klienta. Link to postu
Edyta Strzelec 0 Napisano 1 Marca 2021 Autor Udostępnij Napisano 1 Marca 2021 w rozliczenie rozrachunków wchodzę na konto klienta przez informator- zapisy na koncie, niestety nie widać tam dekretu ze zrealizowanymi różnicami kursowymi 😞 Link to postu
Radosław Kostrzewa 808 Napisano 1 Marca 2021 Udostępnij Napisano 1 Marca 2021 w rozliczenie rozrachunków (edytowane) Nie widać wszystkiego, ale jak na mój gust to rozrachunki są księgowane na dwie analityki. Dostawcy i odbiorcy. Prawdopodonie RK też została przepięta na konto odbiorcy, skoro na 210 jej nie widać. I pewnie tak jeszcze spięte w BO. Teraz to tylko PK przeksięgujące pomiędzy analitykami i zamknięcie tym sposonem kont i rozrachunków. 3RP.com.pl - systemy dla firm Szkolenie z Rewizora Edytowane 1 Marca 2021 przez Radosław Kostrzewa Link to postu
Daniel Kozłowski 1 173 Napisano 2 Marca 2021 Udostępnij Napisano 2 Marca 2021 w rozliczenie rozrachunków 9 godzin temu, Radosław Kostrzewa napisał: Nie widać wszystkiego, ale jak na mój gust to rozrachunki są księgowane na dwie analityki. Dostawcy i odbiorcy. Prawdopodonie RK też została przepięta na konto odbiorcy, skoro na 210 jej nie widać. I pewnie tak jeszcze spięte w BO. Spójrz na pierwszy zrzut ekranu w wątku - nie ma rozrachunków do rozliczenia przez skojarzenie, różnice kursowe ani powiązania z zapisami na kontach nie mają na tym etapie znaczenia. Link to postu
Polecane posty