Natłok obowiązków sprawił, że nie śledziłem zmian przepisów.
Dzisiaj w newsletterze podatki.biz przesłały taki artykuł
https://www.podatki.biz/artykuly/podatki-2017-faktura-z-wystawionym-paragonem-w-rejestrach-vat-oraz-w-pkpir_4_35245.htm?idDzialu=4&idArtykulu=35245
Z którego wynika, że nie można już księgować jedną kwotą na koniec miesiąca faktur, do których się wystawiło paragony, a które to faktury wystawiono dla firm.
Teraz trzeba każdą taką fakturę wprowadzać do rejestru VAT i księgować oddzielnie, lub - jedną kwotą, ale na podstawie rejestru VAT.
Super. Mam wszystko źle.
Ktoś ma pomysł jak to zautomatyzować, aby do Rachmistrza nie przepisywać ręcznie tych faktur ?
Mi do głowy przychodzi tylko ręczne oznaczanie w Subiekcie faktur z NIPem inną kategorią, a do tej kategorii schemat importu.